你好,其實(shí)是開(kāi)始平整就應(yīng)該開(kāi)始算。這個(gè)是很正常的,因?yàn)椴豢赡苊總€(gè)項(xiàng)目都剛好是月初。

老師好,我們是水電安裝小規(guī)模,清包工,工程都在異地。一個(gè)項(xiàng)目會(huì)涉及金額大概幾萬(wàn)的材料費(fèi)。我們沒(méi)有倉(cāng)庫(kù),也沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)管理員,材料到了就直接用。請(qǐng)問(wèn)一下,這種情況,做賬可以不經(jīng)過(guò)原材料嗎?就借工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
請(qǐng)教老師,建筑施工企業(yè),建造合同約定的工期是45天,竣工日期是9月24號(hào),建設(shè)方驗(yàn)收合格后整體結(jié)算,截至到9月末,該項(xiàng)目尚處于提交驗(yàn)收的過(guò)程中,建設(shè)方尚未給我們付款,我們也沒(méi)給建設(shè)方開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況,我需要在9月份確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師好!建筑公司承接的工程已完工,但未做決算,后期工程款未開(kāi)票未付款,按施工進(jìn)度已完工就該確認(rèn)收入,有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有辦理退稅,走了六百萬(wàn)的無(wú)票收入,等以后決算開(kāi)票了再?zèng)_回?zé)o票收入,想問(wèn)老師這種情況可以做無(wú)票收入嗎?
老師你好,建筑公司的分公司,沒(méi)有建筑資質(zhì),但是接了項(xiàng)目,開(kāi)具了工程服務(wù)的發(fā)票,款項(xiàng)也已經(jīng)支付完畢,但是總公司現(xiàn)在要求全部作廢退回處理,這種情況合理嗎?
老師你好,我公司接管一項(xiàng)扶貧資金,要求轉(zhuǎn)賬管理,獨(dú)立核算,采用報(bào)賬制,合同由各個(gè)單位與施工方簽訂合同,我公司按照合同和工程進(jìn)度等資料審核撥款給施工方,我公司只是對(duì)這筆錢(qián)進(jìn)行管理,這種情況在收到錢(qián)時(shí),撥付工程款時(shí)走什么科目,如何進(jìn)行賬務(wù)處理,可以通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款和在建工程核算嗎?麻煩給予一個(gè)完整的賬務(wù)處理方法
老師,我們有A.B兩家公司,B公司股東是A公司100%持股,這兩家公司可以合并報(bào)表的嗎?
請(qǐng)問(wèn)中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急能不能給個(gè)準(zhǔn)確說(shuō)法?科目和金額數(shù)字倒是對(duì)的,就是多加了“萬(wàn)元”,大題的題干寫(xiě)的是“答案中的金額單位用萬(wàn)元表示”
本次電商報(bào)稅是用銷(xiāo)售收入減去退款對(duì)吧
老師你好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資增資減資,即投資公司針對(duì)被投資公司的增資與減資賬務(wù)處理如何處理?以及稅務(wù)上的處理怎么處理?能否幫給個(gè)思路一下嗎
老師怎么查看公司一整年開(kāi)票金額是多少
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅可以申報(bào)在30萬(wàn)以內(nèi)嘛 這樣免稅,然后企業(yè)所得稅的收入會(huì)和增值稅的對(duì)不上 這樣有問(wèn)題嘛?
老師怎么查看公司一整年開(kāi)票金額是多少
注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分?金額和科目正確
老師請(qǐng)問(wèn)審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人


也就是說(shuō)現(xiàn)在這種情況,平整完后開(kāi)始算開(kāi)工日期也沒(méi)事是嗎
你好,實(shí)操中一般沒(méi)什么關(guān)系