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老師,我們是一般納稅人汽車銷售公司,廠家開的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票發(fā)票,一張票開多輛汽車,勾選認(rèn)證的時(shí)候可以只認(rèn)證一部分嗎?

2024-12-05 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-05 09:24

同學(xué),你好 可以的,但是其他部分就認(rèn)證不了了

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快賬用戶2737 追問 2024-12-05 09:34

這種情況怎么辦老師,多輛汽車開到一張票上了,我們只賣其中的一輛

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:34

同學(xué),你好 那為什么有其他車輛,是開錯(cuò)了嗎?

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快賬用戶2737 追問 2024-12-05 09:44

沒有,我們預(yù)付車款,廠家把回來的車都開張票上了

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快賬用戶2737 追問 2024-12-05 09:45

老師這種的怎么辦,我們都賣出一輛車了,也不能紅沖了吧

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快賬用戶2737 追問 2024-12-05 09:47

這樣的發(fā)票

這樣的發(fā)票
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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:48

同學(xué),你好 其他車,也是賣給你們的嗎??

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快賬用戶2737 追問 2024-12-05 09:49

這樣的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票

這樣的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票
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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:50

同學(xué),你好 那你全部認(rèn)證

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快賬用戶2737 追問 2024-12-05 09:50

是的,廠家賣給我們開機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,我們賣車客戶開機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票

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快賬用戶2737 追問 2024-12-05 09:51

老師怎么解決

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:53

同學(xué),你好 那你全部認(rèn)證,這個(gè)是你的進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶2737 追問 2024-12-05 09:56

但是我們需要繳稅啊,全部認(rèn)證稅局需要退我們錢

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快賬用戶2737 追問 2024-12-05 09:57

全部認(rèn)證,一部分沒賣出的部分進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,留抵嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:58

同學(xué),你好 那就先不認(rèn)證

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快賬用戶2737 追問 2024-12-05 10:17

不認(rèn)證賣車的銷項(xiàng)怎么抵減

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快賬用戶2737 追問 2024-12-05 10:17

老師你對汽車銷售公司帳不熟悉嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:18

同學(xué),你和 抵減不了,你不是要繳稅嗎? 你要么全部勾選,然后有留抵,要么就是不勾選,交稅

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快賬用戶2737 追問 2024-12-05 10:24

留抵電子稅務(wù)局納稅申報(bào)表在哪里填留抵得金額

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:26

同學(xué),你好 不用你自己填,是自動(dòng)生成的

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快賬用戶2737 追問 2024-12-05 10:28

自動(dòng)生成的是默認(rèn)全部抵扣,我不是留抵一部分嗎,我問的是留抵得這部分在申報(bào)表哪里體現(xiàn)。

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:29

同學(xué),你好 第20項(xiàng)期末留抵稅額欄數(shù)據(jù)

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同學(xué),你好 可以的,但是其他部分就認(rèn)證不了了
2024-12-05
可在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)部分勾選已銷售車輛對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行認(rèn)證。若誤勾選未銷售車輛進(jìn)項(xiàng)稅額,在申報(bào)期內(nèi)且未 “申請統(tǒng)計(jì)”,可在平臺(tái)去掉錯(cuò)誤勾選;若已 “申請統(tǒng)計(jì)” 未申報(bào),撤銷統(tǒng)計(jì)后重新勾選;若已申報(bào),申報(bào)期內(nèi)可撤銷申報(bào)后回退稅款所屬期重新操作,過了申報(bào)期要追溯轉(zhuǎn)出稅款,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請核實(shí)函
2024-12-23
認(rèn)證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,需要先對這張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。在認(rèn)證平臺(tái)上,將整張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證操作,這是確保發(fā)票信息能夠正常進(jìn)入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認(rèn)證后的發(fā)票信息會(huì)包含可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額等相關(guān)數(shù)據(jù)。 填寫增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報(bào)表附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中,先將整張發(fā)票認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在?“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。 對于未銷售的?4?輛車對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。計(jì)算未銷售車輛對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以通過發(fā)票上的稅額按車輛數(shù)量比例進(jìn)行劃分。例如,假設(shè)整張發(fā)票稅額為?50000?元,5?輛車平均分?jǐn)偠愵~,每輛車對應(yīng)的稅額為?10000?元。那么對于未銷售的?4?輛車,需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為?40000?元,在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項(xiàng)目用”(這里假設(shè)未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫?40000?元。 正常申報(bào)已銷售車輛部分的進(jìn)項(xiàng)稅額: 已銷售的?1?輛車對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?10000?元,按照正常的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)流程,在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)可以進(jìn)行抵扣。這部分進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)參與到增值稅一般納稅人申報(bào)表主表的?“進(jìn)項(xiàng)稅額”?欄目的計(jì)算中,從而減少當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2024-12-05
你好? ? ?既然是購買的。 應(yīng)該廠家開給你們 拿來入賬的 。? ? ? 收到的廠家開的才可以抵扣的。? ??
2020-12-02
你好,同學(xué)! 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以認(rèn)證抵扣的
2021-09-01
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