意思是23年交了附加,只是沒(méi)有計(jì)提?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有公積金補(bǔ)貼,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)補(bǔ)貼納入社?;鶖?shù)嗎?作為繳納社保的基數(shù)里嗎?
老師,我是培訓(xùn)學(xué)校,給學(xué)員退款的錢(qián),到現(xiàn)金流量表里體現(xiàn)在哪一項(xiàng)?
公司員工工資發(fā)到2025年6月份,2025年7月份沒(méi)工資了,但離職日期人事告知是2025年7月31日,這重情況下我個(gè)稅需做什么申報(bào)嘛?
老師,跨省外地施工項(xiàng)目,外經(jīng)證核定上個(gè)稅,需要申報(bào)個(gè)人所得稅,現(xiàn)在一臺(tái)電腦多個(gè)省份下載扣繳端,電腦清理不干凈,一直下載不了相應(yīng)身份的個(gè)數(shù)扣繳端?!,F(xiàn)在能不能通過(guò)網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)外地項(xiàng)目外經(jīng)證個(gè)稅呢?
公司銷(xiāo)售的貨物都是向個(gè)人采購(gòu)的 但是個(gè)人又提供不了發(fā)票 像這種情況 能公轉(zhuǎn)私支付貨款嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我剛接受工廠的會(huì)計(jì),應(yīng)該怎么核對(duì)庫(kù)存對(duì)不對(duì)?
每個(gè)月,單位交社保有期限嗎
老師,比如說(shuō)有的農(nóng)民工,1月31號(hào)份辭職,7月份又進(jìn)來(lái)做,按工資薪金申報(bào)的話,累計(jì)減除費(fèi)用那里只有一個(gè)月的扣除數(shù)5000,這樣能行嗎?
發(fā)生的差旅費(fèi)這些,客戶承擔(dān)的話不計(jì)入合同取的成本嘛
老師,在原廠房加寬擴(kuò)建發(fā)生的費(fèi)用(如發(fā)票),賬務(wù)如何處理?原廠房名稱就是固定資產(chǎn)里一廠房,現(xiàn)在擴(kuò)建廠房叫什么?
對(duì)的 企業(yè)所得稅和附加稅都交了 ,只是沒(méi)計(jì)提
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi)
這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不勾稽
是不是這樣的 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育附加 地方教育附加?
那個(gè)很正常的,能說(shuō)明理由就行
這樣不就是一直導(dǎo)致我兩個(gè)報(bào)表不勾稽了嗎
我今年能不能這樣做 借: 所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
我如果按照借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這樣做 會(huì)不會(huì)影響匯算清繳調(diào)整的問(wèn)題
金額小您需要管匯算的事了。要匯算也得更正當(dāng)年的匯算扣除
沒(méi)搞懂您說(shuō)的
意思現(xiàn)在金額小不管他了。要想處理,就得更正錯(cuò)誤當(dāng)年的匯算清繳
如果我不補(bǔ)提 就在那里放著 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
如果更正當(dāng)年的匯算清繳 還怎么處理 把這部分怎么調(diào)整呀
視同去年你正常的計(jì)提了,然后更正做報(bào)表,重新匯算
我重新匯算的話會(huì)設(shè)計(jì)到補(bǔ)交或者退稅的情況嗎
是的,重新匯算的話會(huì)設(shè)計(jì)到補(bǔ)交或者退稅的情況
什么情況下會(huì)涉及到補(bǔ)交的情況呢 像我們是屬于正常按照利潤(rùn)總額繳納的企業(yè)所得稅 不存在少交 還會(huì)補(bǔ)交嗎
你調(diào)增利潤(rùn)后就得補(bǔ)交所得稅
那我調(diào)整也是我的凈利潤(rùn)變了 我的利潤(rùn)總額不變 企業(yè)所得稅不是按照利潤(rùn)總額繳納嗎
你先調(diào)整利潤(rùn)表,再比較以下新舊的表就知道了哈