意思是23年交了附加,只是沒(méi)有計(jì)提?
就是我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年計(jì)提企業(yè)所得稅了,但是忘記做一筆繳納的分錄,今年應(yīng)該怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年末企業(yè)未計(jì)提所得稅,23年1月繳納企業(yè)所得稅,怎么處理
老師,22年忘記計(jì)提印花稅,但是繳納了,采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在是23年,該如何辦?
23年第四季度的城建稅和附加稅忘記計(jì)提了,小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一百多元,是不是得先更正財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),年報(bào),所得稅年報(bào)只在稅金及附加里填報(bào)就行?所得稅季報(bào)還需要更正嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)23年第三季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,23年10月份繳納時(shí)要怎么做會(huì)計(jì)處理?分錄怎樣做?
老師好 北京市內(nèi)的建筑服務(wù)跨區(qū)了 可以不開外管嗎 之前有些甲方?jīng)]要求就沒(méi)有給開
貿(mào)易公司報(bào)關(guān)單上的貿(mào)易國(guó)家寫錯(cuò)了,影響退稅嗎?
老師,我學(xué)了出口退稅自己操作不用找代理了,公司應(yīng)該漲工資嗎?^_^
比如說(shuō)6月報(bào)關(guān)出口一批貨物,出口發(fā)票在9月份開具的,那確認(rèn)收入在幾月做賬?
電商公司要申報(bào)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)信息報(bào)告表嗎?
我們購(gòu)買了一款智能機(jī)器人送給我們的加盟校區(qū),購(gòu)買的時(shí)候入了庫(kù)存商品,出庫(kù)的時(shí)候如何入賬呢?
研發(fā)費(fèi)用輔助賬,計(jì)提和實(shí)發(fā)的不一致,按照實(shí)發(fā)的還是計(jì)提的數(shù)
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年12月份有Y筆分錄做錯(cuò)了,10365元的汽車維修費(fèi)應(yīng)該是計(jì)入銷售費(fèi)用—修理費(fèi),現(xiàn)在計(jì)入到了制造費(fèi)用—修理費(fèi),金額不是很大,匯算清繳又已結(jié)束,是不是可以不理它,不用調(diào)整!
老師,我們單位收到商場(chǎng)開進(jìn)來(lái)的,儲(chǔ)值卡,怎么寫分錄
要是個(gè)人以100萬(wàn)來(lái)購(gòu)買一個(gè)公司,這個(gè)100萬(wàn)是要怎么處理呢,股權(quán)的時(shí)候是需要以這個(gè)100萬(wàn)來(lái)作為實(shí)收資本體現(xiàn)在報(bào)表里面嗎
對(duì)的 企業(yè)所得稅和附加稅都交了 ,只是沒(méi)計(jì)提
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi)
這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不勾稽
是不是這樣的 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育附加 地方教育附加?
那個(gè)很正常的,能說(shuō)明理由就行
這樣不就是一直導(dǎo)致我兩個(gè)報(bào)表不勾稽了嗎
我今年能不能這樣做 借: 所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
我如果按照借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這樣做 會(huì)不會(huì)影響匯算清繳調(diào)整的問(wèn)題
金額小您需要管匯算的事了。要匯算也得更正當(dāng)年的匯算扣除
沒(méi)搞懂您說(shuō)的
意思現(xiàn)在金額小不管他了。要想處理,就得更正錯(cuò)誤當(dāng)年的匯算清繳
如果我不補(bǔ)提 就在那里放著 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
如果更正當(dāng)年的匯算清繳 還怎么處理 把這部分怎么調(diào)整呀
視同去年你正常的計(jì)提了,然后更正做報(bào)表,重新匯算
我重新匯算的話會(huì)設(shè)計(jì)到補(bǔ)交或者退稅的情況嗎
是的,重新匯算的話會(huì)設(shè)計(jì)到補(bǔ)交或者退稅的情況
什么情況下會(huì)涉及到補(bǔ)交的情況呢 像我們是屬于正常按照利潤(rùn)總額繳納的企業(yè)所得稅 不存在少交 還會(huì)補(bǔ)交嗎
你調(diào)增利潤(rùn)后就得補(bǔ)交所得稅
那我調(diào)整也是我的凈利潤(rùn)變了 我的利潤(rùn)總額不變 企業(yè)所得稅不是按照利潤(rùn)總額繳納嗎
你先調(diào)整利潤(rùn)表,再比較以下新舊的表就知道了哈