已經(jīng)抵扣了進項的按13%,沒抵扣的是3%減按2%
小規(guī)模納稅人出售自己使用過的固定資產(chǎn)按多少稅率交稅
老師!一般納稅人自己使用過的固定資產(chǎn),稅率是多少?
老師,一般納稅人出售自己使用過的固定資產(chǎn),開發(fā)票稅率是多少
一般納稅人出售自己用過的固定資產(chǎn),稅率是多少?
老師,一般納稅人出售自己使用過的固定資產(chǎn)是按多少交稅呀
用于申請出口退稅的商品,出口銷售,對應商品的原材料進項稅額要不要轉(zhuǎn)出?
老師,您好!假如一個老板成立多個個體戶為自己開票,會有什么責任?怎么處罰?
老師!您好!關聯(lián)公司之間相互開票,會有什么責任?
老師個稅申報截止日是幾號
老師有個問題,我買碎石不含稅價格43元/噸,現(xiàn)在我要求他給我開票普票1%,補交的這個稅是對公轉(zhuǎn)他還是對私。
請問之前已經(jīng)預付了保險費,現(xiàn)在收到這張發(fā)票,請問預付和收到發(fā)票分別如何做會計分錄
老師,您好,能否提供一下民非企業(yè)2024年度匯算清繳到公式的模版???5月份要申報匯算清繳,不會填報
小規(guī)模企業(yè)合伙人用分紅買房,記賬是不是 借:以前年度損益調(diào)整—未分配利潤 30萬 貸:銀行存款
我和三個人合伙做生意,注冊資金10萬,我是法人,但是我們四方簽了合作協(xié)議合同,我出資現(xiàn)金30萬,丁方出資30現(xiàn)金,乙方以他的廠房做為入股條件,定價30萬)沒有過戶房產(chǎn),丙方以資源入股也按30萬。我是法人的話,如果申請破產(chǎn),只能按注冊資金10萬進行給我們現(xiàn)金賠償,我其他20萬現(xiàn)金就沒有保障了,我要求廠房和資源出實物認繳,我作為法人,我有沒有這個權益要求,還有我要求企業(yè)執(zhí)照增資120萬,我有沒有這個權益要求
老師你好,咨詢 收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票 勾選抵扣進項 怎么入賬處理?謝謝
是21年買的抵扣過進項,那是不是只能按13%
是的,現(xiàn)在只能按13%交
如果沒有抵扣過的話,是21年買的也可以減按2%嗎
是的,就是那個意思的
老師,那中間的差額要怎么交稅呢,顏值是35萬,提完折舊之后,目前的賬面價值是10萬,賣了20萬 開票按20萬開票,那怎么按差額交稅呢,是填增值稅申報表的時候會填一個固定資產(chǎn)的賬面價值嗎
是按200000/1.13*0.13計算增值稅,跟差額無關
所以增值稅是按賣的價格交增值稅,那是企業(yè)所得稅按差額交
是這樣嗎
是的,就是那樣子的哈
那印花稅按百分之多少交呢
那印花稅按百分之0.05 根據(jù)2024年新修訂的《印花稅暫行條例》,貨物運輸合同,包括民用航空運輸、鐵路運輸、海上運輸、內(nèi)河運輸、公路運輸和聯(lián)運合同,立合同人需要按照運輸費用的0.5‰繳納印花稅。? 小微減半
那這個計算印花稅的時候應該是按不含增值稅的吧?還是說是要按開票金額來計算
按不含稅的運輸費計算印花稅
老師,要是固定資產(chǎn)折舊折完了再賣出去的話,這個是按賣價交增值稅和企業(yè)所得稅嗎
按賣價交增值稅,清理的后的損益交所得稅
那折舊完了可以低價賣吧,這個價格有規(guī)定限制嗎
那個雙方自行協(xié)商價格