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待認(rèn)證進項稅額在2023年年底應(yīng)該是沒有余額的,都抵扣了,但在 2023年年末余額時還有余額,導(dǎo)致2024年的進項和待認(rèn)證進項對不上,現(xiàn)在怎么平賬

2024-12-04 08:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-04 08:02

如果是遺漏認(rèn)證 認(rèn)證發(fā)票并調(diào)整賬務(wù) 盡快將遺漏認(rèn)證的發(fā)票進行認(rèn)證。認(rèn)證后,根據(jù)認(rèn)證結(jié)果做如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進項稅額 調(diào)整后續(xù)賬務(wù)處理 對于 2024 年已經(jīng)入賬的進項稅額,需要檢查是否有重復(fù)記賬的情況。如果存在,應(yīng)沖減重復(fù)記錄的部分,確保進項稅額的準(zhǔn)確性。 如果是記賬錯誤 沖減錯誤記錄 如果是多記了待認(rèn)證進項稅額,需要查明具體的錯誤憑證,做紅字沖銷分錄。例如,假設(shè)之前錯誤地將一筆不應(yīng)計入待認(rèn)證進項稅額的 1000 元計入該科目,應(yīng)做如下沖銷分錄: 借:相關(guān)科目(原錯誤記賬對應(yīng)的借方科目,如原材料等) - 1000(紅字) 貸:應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進項稅額 - 1000(紅字) 補記正確的賬務(wù) 根據(jù)實際情況補記正確的賬務(wù)。如果上述 1000 元本應(yīng)直接計入進項稅額,同時發(fā)票符合認(rèn)證條件,應(yīng)補記: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000 貸:相關(guān)科目(如銀行存款、應(yīng)付賬款等)1000

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快賬用戶2701 追問 2024-12-04 18:17

我看了下賬,應(yīng)該是該做了認(rèn)證發(fā)票,但后面沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額里面,導(dǎo)致的現(xiàn)在進項稅額和稅務(wù)局里面的數(shù)額核對不上

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齊紅老師 解答 2024-12-04 18:17

你補結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

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如果是遺漏認(rèn)證 認(rèn)證發(fā)票并調(diào)整賬務(wù) 盡快將遺漏認(rèn)證的發(fā)票進行認(rèn)證。認(rèn)證后,根據(jù)認(rèn)證結(jié)果做如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進項稅額 調(diào)整后續(xù)賬務(wù)處理 對于 2024 年已經(jīng)入賬的進項稅額,需要檢查是否有重復(fù)記賬的情況。如果存在,應(yīng)沖減重復(fù)記錄的部分,確保進項稅額的準(zhǔn)確性。 如果是記賬錯誤 沖減錯誤記錄 如果是多記了待認(rèn)證進項稅額,需要查明具體的錯誤憑證,做紅字沖銷分錄。例如,假設(shè)之前錯誤地將一筆不應(yīng)計入待認(rèn)證進項稅額的 1000 元計入該科目,應(yīng)做如下沖銷分錄: 借:相關(guān)科目(原錯誤記賬對應(yīng)的借方科目,如原材料等) - 1000(紅字) 貸:應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進項稅額 - 1000(紅字) 補記正確的賬務(wù) 根據(jù)實際情況補記正確的賬務(wù)。如果上述 1000 元本應(yīng)直接計入進項稅額,同時發(fā)票符合認(rèn)證條件,應(yīng)補記: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000 貸:相關(guān)科目(如銀行存款、應(yīng)付賬款等)1000
2024-12-04
同學(xué),你好
轉(zhuǎn)到進項里面

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進
貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
2025-09-01
你好,當(dāng)時做了成本費用的嗎?如果是的話, 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)稅費待抵扣
2024-06-19
當(dāng)時計入哪個科目了
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之前的分錄是怎么做的?企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款嗎?
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