如果是遺漏認(rèn)證 認(rèn)證發(fā)票并調(diào)整賬務(wù) 盡快將遺漏認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。認(rèn)證后,根據(jù)認(rèn)證結(jié)果做如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 調(diào)整后續(xù)賬務(wù)處理 對(duì)于 2024 年已經(jīng)入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要檢查是否有重復(fù)記賬的情況。如果存在,應(yīng)沖減重復(fù)記錄的部分,確保進(jìn)項(xiàng)稅額的準(zhǔn)確性。 如果是記賬錯(cuò)誤 沖減錯(cuò)誤記錄 如果是多記了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要查明具體的錯(cuò)誤憑證,做紅字沖銷分錄。例如,假設(shè)之前錯(cuò)誤地將一筆不應(yīng)計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的 1000 元計(jì)入該科目,應(yīng)做如下沖銷分錄: 借:相關(guān)科目(原錯(cuò)誤記賬對(duì)應(yīng)的借方科目,如原材料等) - 1000(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 - 1000(紅字) 補(bǔ)記正確的賬務(wù) 根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)記正確的賬務(wù)。如果上述 1000 元本應(yīng)直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,同時(shí)發(fā)票符合認(rèn)證條件,應(yīng)補(bǔ)記: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000 貸:相關(guān)科目(如銀行存款、應(yīng)付賬款等)1000

2020年待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,怎么處理?已經(jīng)認(rèn)證了,分錄做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的
老師,因2023年11和12月有進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣,庫(kù)存也不夠?qū)е滤枚愐步涣撕枚啵瑢?dǎo)致當(dāng)年繳納增值稅91000,然后在2024年把2023年剩余的票全認(rèn)證了,認(rèn)證的直接計(jì)入成本了,其實(shí)庫(kù)存數(shù)量是2023到2024年額量是剛好的,但因會(huì)計(jì)不記入庫(kù)存,現(xiàn)在留底稅額57000,但庫(kù)存商品0,這種情況,因去年的缺少成本的都交所得稅了,我要怎么調(diào)整這個(gè)賬呢?是不是把這個(gè)留底稅額對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品調(diào)整出來(lái)呢?
老師,以前做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但以前這張票就已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賬上遺留的問(wèn)題, 現(xiàn)在帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額怎么消啊
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額在2023年年底應(yīng)該是沒有余額的,都抵扣了,但在 2023年年末余額時(shí)還有余額,導(dǎo)致2024年的進(jìn)項(xiàng)和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上,現(xiàn)在怎么平賬
老師,您好,2023年11月至2024年2月份,有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額忘了計(jì)入待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里,按總金額入賬到費(fèi)用和成本里面,可是后來(lái)2024年11月份至12月份,我在勾選認(rèn)證發(fā)票平臺(tái)又勾選抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個(gè)人的車指標(biāo) 這個(gè)車款咋從公司轉(zhuǎn)出來(lái)呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個(gè)體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎


我看了下賬,應(yīng)該是該做了認(rèn)證發(fā)票,但后面沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面,導(dǎo)致的現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額和稅務(wù)局里面的數(shù)額核對(duì)不上
你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了