5678367是含稅還是不含稅? 是的話超過了
老師,我司是小規(guī)模納稅人,第一季度有開票收入20萬(含1%稅),由于小于45萬季度,季度申報納稅不用繳納。在4月開了免稅收入100多萬的票,稅局說這筆業(yè)務屬于第一季度,要我們更正申報去繳納增值稅和附加稅,結果一更正,連同之前開的20萬要一起繳稅,然后100多萬的票追回來紅沖再重開,那我5月的分錄應該怎么調?下面是我之前的分錄?
老師,請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,3季度開出發(fā)票不含稅459667.32元,4季度開了不含稅發(fā)票170920.8元,然后4季度作廢了4季度開的發(fā)票163366.34元,還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元,這個月應該怎么報稅呀,我登錄電子稅務系統(tǒng),增值稅報表本期數(shù)沒有顯示數(shù)據(jù)出來
老師您好,我是小規(guī)模納稅人2024年一季度開了1185475.73元,二季度開票金額為0,三季度開了2936891.09元,然后4季度幾天開了866118.81元。我這個滾動是按今年2024年的一季度開始還是按三季度開始呢
老師您好,我是小規(guī)模納稅人2024年一季度開了1185475.73元,二季度開票金額為0,三季度開了2936891.09元,然后4季度幾天開了866118.81元。我這個滾動是按今年2024年的一季度開始還是按三季度開始呢
老師您好,我今年第一個季度開票不含稅金額1185475.73元,然后二季度沒有開票,然后3季度和4季度公開票4490910.89元,老師,合起來是5678367.62元,那我是不是要變成一般納稅人了,我問了稅務說是連續(xù)滾動12個月,但是連續(xù)滾動加起來剛好開票497萬左右
老師面試行政事業(yè)單位外派會計需要注意什么呢
老師,公司買海參發(fā)票能用嗎
老師你好,對方要票,我們聯(lián)系別的單位開票,進價是50元*10噸=500元,銷售價格55*10噸=550元,通過別的公司開票550*0.1=55元(這是通過別的公司開票讓對方加的點),問一下我們單位掙了多少錢,這個怎么算
采購原材料種類有食品耗材類和鋼瓶檢測耗材,前期都是用買的出入庫單手寫,后面食品耗材類有幾百種手寫工作量太大。可以種類少的用商店買的出入庫單填寫,種類多的用電腦自制打印出來簽字嗎
老師,請問公司扣除保險后低于當?shù)刈畹蜆藴蔬`法嗎
請問老師,家庭賣大米免稅嗎,糧谷加工廠給農戶把花生去殼收取加工費用是免稅的嗎?
開具5%也是簡易計稅嗎
我們是一般納稅人,收到3%或者1%的專票需要進項轉出嗎
天津地區(qū),從哪里能導出所有的報關單電子版,具體路徑?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢!
不含稅的金額
超過了連續(xù)累計4個季度,或者是連續(xù)累計12個月,哪個超過了按照哪個來。
老師,那我現(xiàn)在能不能把11月份開的發(fā)票做紅沖,不然就超過了,這種情況應該怎么辦呢
你好,1~11月份如果已經超過了的話,不可以。
如果沒有超過的話,可以。
老師,我現(xiàn)在的情況是我從2023年12月1日至2024年11.30日開票495萬,是因為我23年12月份對方說發(fā)票有問題我紅沖的多,所有下來是495萬,但是我今年1月-11.30號截止我已經開了565萬多,老師那這種情況我是不是已經超過了,我現(xiàn)在還不敢問稅管員,我打開電子稅務局還是跟小規(guī)模的一樣
超了 現(xiàn)在改也來不及了
那我能不能把11月給對方開的發(fā)票紅沖呢老師,我看了對方還沒認證
沖也來不及了,已經超了不是