你好,徐小嬌,單位主營(yíng)是什么的,你一般根據(jù)你稅負(fù)。
公司今年1月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)到一般納稅人,大家都是拿專票回來,所以進(jìn)項(xiàng)票比較多,異地項(xiàng)目居多,都做了預(yù)繳,但是都沒有繳納和抵扣過預(yù)繳的稅款,現(xiàn)在年底了,我想適當(dāng)交一些稅,現(xiàn)在就是有進(jìn)項(xiàng)也交稅,這樣合理嗎?
你好,老師,我用自己的小規(guī)模企業(yè)給自己的一般納稅人開一個(gè)點(diǎn)的專票讓一般納稅人企業(yè)去抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣一般納稅人少稅了、換小規(guī)模去交,總體上增值稅和企業(yè)所得稅,是不讓小規(guī)模開讓一般納稅人去交合適 還是用小規(guī)模開了,兩個(gè)都交合適呢
老師請(qǐng)教一下,我們21年收入300萬左右,增值稅交稅多少合適呢? 以往年度,300萬左右,都是交稅10萬左右,今年沒有錢,目前才交了1萬多點(diǎn)兒,并且利潤(rùn)很小,基本都是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的,就只能交這么一點(diǎn)兒
老師您好,我們公司去年一年的收入300萬,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)夠,只交了500多的增值稅,2022年截止4月已經(jīng)開票300萬了,增值稅還有留底的,稅務(wù)這邊有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),需不需要控制稅負(fù)率,適當(dāng)?shù)慕灰稽c(diǎn)呢
請(qǐng)問我們是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),老板讓統(tǒng)計(jì)今年一共交了多少增值稅,我想問因?yàn)榻衲暧羞M(jìn)項(xiàng)稅留底退稅用不用把留底退稅那個(gè)減去,今年一共交了增值稅20,000在五月份退稅退了6000讓統(tǒng)計(jì)今年一共交了多少增值稅的時(shí)候還用減掉留底退稅嗎?
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個(gè)戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請(qǐng)的,我們8月開始買材料入場(chǎng),8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請(qǐng)問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個(gè)可以報(bào)銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
需要交剛才寫錯(cuò)了的
那交多少合適呢,
他單位主營(yíng)是什么的?
零售,批發(fā)床上用品
你好,一般增值稅稅負(fù)百分之二二百萬是不含稅的話,那就是200×2%。