暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商12000 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本12000 貸:庫存商品12000 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商12000 ?? 主營業(yè)務(wù)成本 -1000(暫估差額) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商11000? 價稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商11000 貸:銀行存款11000

老師,就是我問一下那個比如說21年暫估的勞務(wù)成本,暫估的也對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是票在今年回來的都是費(fèi)用票,這個怎么操作,之前暫估的能充沖銷嗎?
之前年度有暫估款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,現(xiàn)在找來發(fā)票沖暫估款,分錄怎么做?
之前有暫估一筆1w的管理費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,怎么沖了?分錄怎么寫?暫估分錄:借:管理費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款
老師,你好,公司之前成本發(fā)票沒回來暫估成本了,金額是12000元。分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估款。現(xiàn)在已經(jīng)收到了成本發(fā)票金額:12040.52元,現(xiàn)在需要沖減前期暫估,請問分錄怎么做呢,多出來的金額怎么做呢?
問下 暫估入庫 次月收到發(fā)票的時候除了沖銷暫估之外 暫估的成本也要沖銷嗎?如果要沖銷怎么沖銷 如果要調(diào)整怎么調(diào)整?可以寫個具體分錄來看嗎
老師,我們公司有進(jìn)出口貨物,我們也有3%的軟件即征即退,例如要出口10萬貨物 1,發(fā)票開給國內(nèi)中間商,4萬硬件,6萬軟件,軟件可以按不含稅退10% 2,發(fā)票開給國外客戶,走的免抵退形式,本月累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額5萬元,本月開具發(fā)票20萬元, 能幫看下走哪種形式對我們公司稅費(fèi)比較劃算嗎
老師請問有建筑行業(yè)掛靠方和被掛靠方的表格能發(fā)一下謝謝
請教下,浙江臺州椒江小規(guī)模企業(yè)能辦理出口退稅的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口直接銷售材料,能退稅嗎,不能退稅的話。進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎?
其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?
可以少額,多開發(fā)票嗎,一天之內(nèi)
老師,請問下9月收到52800元的房租發(fā)票,是7-12月的 9月的分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用-房租 26400 借:預(yù)付賬款-xxx公司 26400 貸:其他應(yīng)付款-xxx公司 52800 10-12月分錄 借:管理費(fèi)用-房租 8800 貸:預(yù)付賬款-XXX公司 8800
麻煩問一下大家,勞務(wù)公司現(xiàn)在跨地區(qū)經(jīng)營需要開外經(jīng)證嗎?稅率是9%還是3%
固定資產(chǎn)評定標(biāo)準(zhǔn) 是什么,請老師詳細(xì)列示下
老師,我們做工程的產(chǎn)生土方運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目?能不能直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?代賬公司的簡單入賬


老師這個直接沖銷成本了,你去庫存商品以后查明細(xì)不就不體現(xiàn)這部分差額了嗎
那個商品都已經(jīng)不在了哈,你做庫存商品還有意義嗎?難道你還要去出入庫?
那以后查詢庫存商品怎么對應(yīng)這個商品來了多少成本票?
你實(shí)在想那個思路,可以 先原分錄紅沖,取得發(fā)票的差額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本