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老師,你好,公司之前成本發(fā)票沒回來暫估成本了,金額是12000元。分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估款?,F(xiàn)在已經(jīng)收到了成本發(fā)票金額:12040.52元,現(xiàn)在需要沖減前期暫估,請問分錄怎么做呢,多出來的金額怎么做呢?

2024-02-28 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-28 16:37

你好:沖暫估分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)紅字 發(fā)票入賬: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-某公司 差額不用管,結(jié)轉(zhuǎn)到本期即可!

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快賬用戶1374 追問 2024-02-28 16:40

是去年暫估的,現(xiàn)在沖紅的話,是會影響到本期利潤吧

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齊紅老師 解答 2024-02-28 16:42

你好,沖紅一筆,再做一次藍(lán)字分錄呀!你這種情況只影響本年利潤40.52元。

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快賬用戶1374 追問 2024-02-28 16:44

摘要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2024-02-28 16:47

你好!沖紅摘要,寫沖某年某月某憑證暫估什么費(fèi)用。 藍(lán)色憑證摘要寫,什么費(fèi)用到發(fā)票。

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快賬用戶1374 追問 2024-02-28 16:48

藍(lán)色憑證寫,收到成本發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-28 16:52

你好,寫詳細(xì)一些。比如某公司什么材料發(fā)票

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你好:沖暫估分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)紅字 發(fā)票入賬: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-某公司 差額不用管,結(jié)轉(zhuǎn)到本期即可!
2024-02-28
借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
2022-01-06
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-02-05
借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2024-09-10
發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?主營業(yè)務(wù)成本(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2023-10-19
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