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老師,請教一下,我們公司有部分員工的工資是勞派公司發(fā)放的,我們每個月都會轉(zhuǎn)勞派人員的工資給勞派公司,上個月收到勞派人員停薪留職的社保費,我掛賬是借:銀行存款11000元,貸:其他應(yīng)付款-代收代付社保費,這個月我們把這個同事 的錢轉(zhuǎn)給勞派公司了,他們也開了票給我們,我的賬務(wù)處理是怎么做呢?

2024-12-01 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-01 12:06

你好,同學(xué) 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸銀行存款

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你好,同學(xué) 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸銀行存款
2024-12-01
借銀行存款貸其他應(yīng)收款,22000借其他應(yīng)收款15000貸銀行放款。 個人的那一部分沒有支付嗎?
2025-02-28
?你好;? ? ? ?你們跟這個人員有勞動合同嗎?? 這個個稅是哪個來報; 社保哪個買的??
2022-09-13
同學(xué)你好 差額納稅分錄是這樣做的
2020-10-10
借主營業(yè)務(wù)成本? 貸銀行存款
2021-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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