您好,必須個(gè)稅申報(bào)工資總額數(shù)與電子稅局一致的,工資總額不一致行不行哦,稅務(wù)會(huì)比對的,工資總額影響殘保金的計(jì)算,填少了會(huì)認(rèn)定為偷稅的
老師,我的去年賬面工資總額,與我決算報(bào)表一致,但和人事報(bào)表的清算數(shù)不同,我按哪個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)殘保金的工資總額呢?
你好老師殘保金上傳資料的工資總額人數(shù)必須和個(gè)稅申報(bào)里的一致對嗎
老師,申報(bào)殘保金時(shí)上年在職職工工資總額應(yīng)該和個(gè)稅申報(bào)保持一致嗎?
殘疾人保證金上年工資總額一定要跟電子稅務(wù)局申報(bào)的工資總額一致嗎
殘保金的上年在職職工工資總額,是不是會(huì)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的申報(bào)金額一致?然后也跟賬套的應(yīng)付職工薪酬下的工資總額保持一致?是這樣子理解嗎?
企業(yè)向股東分配利潤,未代扣代繳個(gè)人所得稅。稅局要求企業(yè)補(bǔ)繳應(yīng)代扣代繳的個(gè)稅。稅局不是應(yīng)該自己去個(gè)人那里追繳嗎?
老師好,上個(gè)月給對方公司開具了專票,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了,但是這個(gè)月對方有一項(xiàng)商品退貨,那怎么操作啊,感謝老師解答
25年中級會(huì)計(jì)楊雄連老師串講講義沒有上傳,請問什么時(shí)候上傳?
老師你好,我現(xiàn)在在交接工作,是一般納稅人,現(xiàn)在他們發(fā)了余額表,能幫我看一下嗎,需要注意哪些
你好,老師,我們是一般納稅人,給各個(gè)單位派送蔬菜的,蔬菜是免稅的,我做分錄應(yīng)該是怎么做呢,
董老師 您在線嗎?有問題 想咨詢~
建筑公司收入沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么報(bào),怎么做賬
郭老師,我們是分包公司,年平均人數(shù)多,怎么外發(fā)給包工頭,對方是注冊的個(gè)體戶?要有什么資質(zhì)嗎
這個(gè)題目第二問,答案說是 業(yè)務(wù)收入增長迅速可能存在多計(jì)收入的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的退租大修費(fèi)用 增長比例選遠(yuǎn)低于航空貨運(yùn)收入 ,比例低的?收入8000到32000增長率3倍 維修費(fèi)用600到2400也是增長了3倍
將設(shè)備租賃到國外,有這種課程嗎
如果23年的年報(bào)工資總額是4萬,個(gè)稅年申報(bào)總額為35000元,稅局提取的年報(bào)工資總額數(shù)比申報(bào)個(gè)稅大的話用不用修改為一致呢?
您好,這個(gè)不用改金額,在年度匯繳時(shí)把工資費(fèi)用納稅調(diào)增5000, 年報(bào)工資總額大于個(gè)稅年申報(bào)總額,那我們工資費(fèi)用只能稅前扣除35000
老師剛才申報(bào)時(shí)我改成一致了,還用在改回來嗎?老師系統(tǒng)提取的是23年的年報(bào)工資總額數(shù)呀,我是今天申報(bào)的23年 的殘保金
您好,咱剛才去更正申報(bào)23年年報(bào)了呀,那我們年報(bào)的利潤總額變動(dòng)了。改回來并在所得稅匯繳申報(bào)進(jìn)行調(diào)增 申報(bào)的23年 的殘保金我知道,都是本年申報(bào)上年的,
您的意思是我改成原來的數(shù)據(jù),然后再更正年報(bào)數(shù)?老師如果我改回來,不更正23年的年報(bào)行不行?
您好,您說的殘保金的工資總額現(xiàn)在是申報(bào)多少呀,我們公司人數(shù)小于30人的話是免的,我們填4萬不影響的
小于30人的老師,是不是就不用改年報(bào)了? 如果殘保金帶出來的數(shù)1萬比個(gè)稅申報(bào)1.5萬小呢,用不用動(dòng)呢?人數(shù)都小于30人的老師
朋友您好,本來年報(bào)和個(gè)稅系統(tǒng)金額一樣的,現(xiàn)在不一樣的金額,我們申報(bào)選這個(gè)大的金額,反正也不交稅,我們保證沒有少申報(bào)。 如果殘保金帶出來的數(shù)1萬比個(gè)稅申報(bào)1.5萬,我會(huì)改為1.5.,稅務(wù)從哪個(gè)角度比對我們不會(huì)有少申報(bào)
好的老師 我明白了 那么只要低于30人就不用改動(dòng)年報(bào)對吧?
您好,是的,殘保金的申報(bào)不用去改了
謝謝您老師
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~