你好,你可以少開 也可以當(dāng)壞賬 也可以紅字

老師你好,請(qǐng)問(wèn)讓其他公司開發(fā)的軟件程序本月已經(jīng)驗(yàn)收通過(guò)。按照正常來(lái)說(shuō)可以將研發(fā)支出轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)了,但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,對(duì)方上月收到預(yù)付款時(shí)已經(jīng)把合同全票開過(guò)來(lái)了,到但我們只支付了預(yù)付款,現(xiàn)在本將支付驗(yàn)收款,到有可能合同金額會(huì)有調(diào)整就暫時(shí)未支付,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況掛的研發(fā)支出全額金額必須要在本月轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)嗎,如果武轉(zhuǎn)了后續(xù)合同金額增加或減少又該怎么處理。
我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒(méi)有支付,但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會(huì)計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
老師您好,我們公司原材料到貨后,供應(yīng)商量不會(huì)第一時(shí)間給到稅票,而且這發(fā)票開具不是按合同貨款金額開的,而是按我們實(shí)際支付金額開發(fā)票,下次應(yīng)付賬款付了又再按付款金額開過(guò)來(lái),以前沒(méi)有上財(cái)務(wù)系統(tǒng),到現(xiàn)在重新建賬要在系統(tǒng)上反映出以上這些來(lái)我又如何做賬。請(qǐng)老師賜教。
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師你好,我們找的下沉渠道的商家做的展臺(tái),展臺(tái)做過(guò)了但是錢沒(méi)有付,商家是個(gè)體戶,不給我們開票。雙方商量,每次下沉渠道的商家從我們這里拿貨的時(shí)候,他們付一部分現(xiàn)金,剩下的貨款用欠的展臺(tái)制作費(fèi)抵?,F(xiàn)在有幾個(gè)問(wèn)題想咨詢:1.這個(gè)展臺(tái)費(fèi)我可以放到費(fèi)用里嗎?這個(gè)時(shí)候做個(gè)分錄:借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款?2.這個(gè)費(fèi)用沒(méi)有票,那年底匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)增?3.商家每次提貨,我開票的話,金額是開對(duì)方用展臺(tái)費(fèi)抵扣過(guò)后的金額,還是開現(xiàn)金支付+展臺(tái)費(fèi)抵扣的金額?
有個(gè)工人不能提供自己的卡 用家人的卡發(fā)工資 這種咋出賬 報(bào)成他家人的個(gè)稅么
旅客運(yùn)輸服務(wù)的電子普票是不是可以自由選擇是否抵扣,比如本月我一部分抵扣 一部分沒(méi)抵扣也是可以的吧?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)公司的理財(cái)產(chǎn)品利息,計(jì)入什么科目?
我們公司是生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的,有外購(gòu)一批包裝好直接可以銷售的預(yù)制菜,這個(gè)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候分錄怎么做?
運(yùn)輸發(fā)票怎么樣的才是合規(guī)的
出差的住宿服務(wù)費(fèi) 開的專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,個(gè)體戶是不是,不用備案收益所有人信息啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
會(huì)計(jì)需要了解哪些法規(guī)
老師,電商商家實(shí)務(wù)中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費(fèi)用也計(jì)入成本嗎?因?yàn)樗伪旧硎遣缓戏ǖ?,不合法的費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)、稅前扣除嗎?


企業(yè)自己選一個(gè)方法就好。
好的,老師。我再確認(rèn)一下:1.像這種跨年少開也不影響是嗎?2.壞賬處理,需要哪些資料做附件?3.紅字處理,是要對(duì)方開紅字確認(rèn)信息表給我,是嗎?謝謝!
您好,1,是的,一般沒(méi)問(wèn)題。 2,很難稅前扣除,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。自己寫個(gè)說(shuō)明,或者法院判決。 3是的,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣過(guò)的話,是他開好
收到,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。