你好,本期金額不包括上期金額
請問下老師,填寫小規(guī)模增值稅納稅申報表時,填寫本期預繳稅額時,是否包含專票做廢的稅額和使用上期抵扣的稅額?
老師,你好!建筑公司,上月開了三個點和九個點的發(fā)票在外地預繳了部分稅款,申報增值稅時,本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額分別填什么數(shù)據(jù)?
老師您好我是建筑行業(yè),本期外地項目預交了稅款,但本期增值稅有留底不用繳納增值稅,那么增值稅申報表中表四需要填寫預繳的稅款嗎?,主表28列—分次預繳稅額是否應該有數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù)就會提現(xiàn)本期應納稅額為負數(shù),無法保存申報
老師,10-12小規(guī)模納稅人,不含稅開票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報明細表怎么填,期初余額—,本期發(fā)生額,本期應抵減,本期實際抵減稅額,怎么填
你好,老師,小規(guī)模公司填寫增值稅申報表時自動出來了本期預繳稅額,這個是怎么回事呢?
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個體工商戶沒有合同章,蓋法人個人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預計應納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預繳所得稅時,就正常預繳,不需要暫估成本費用什么的嗎
中級 機考的模擬系統(tǒng) 網址是多少怎么進去 怎么登錄
老師,后面那個手寫的是課上老師講的方法 這個答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個做筆記?老師,課堂上的這個方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務類嗎?
@郭老師,在線嗎,有問題
老師,銀行的客戶經理找我對賬,怎么對啊
老師,支付給工傷員工停工留薪期間的工資及住院補貼該怎么做分錄?
那如果當月的開票金額大于當月預繳的,不急要交稅嗎?那上月的預繳余額該怎么處理?退稅嗎?
你好,是可以留底的了。
那當月不夠咋辦?交稅?
你好,不夠的,就補繳就好了。
為什么呢?我上月明明有余額為啥不能用呢?那我之前留底該什么時候用?
你好,你說的不夠,我以為是。抵減的金額不夠。 是上期留底的金額也是可以抵減的。
哦 那上月的留底額該填在本期報表哪里呢?
你好,這個你預繳的金額填在小規(guī)模申報表本期應納稅額減增額里面。然后系統(tǒng)就會自動留底。
那個要手動填啊?不應該本期申報時系統(tǒng)自動帶過來嗎?
你好,這個是要自己填的。