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我們是賓館服務(wù)業(yè),小規(guī)模納稅人,查賬征收企業(yè),現(xiàn)在我們有一批電器需要批量報(bào)損,屬于固定資產(chǎn),賬務(wù)怎么處理。比如說(shuō)我們現(xiàn)在需要報(bào)廢一批空調(diào),17臺(tái),一臺(tái)是3000,這17臺(tái)總共的價(jià)值是51000,我們是按五年攤銷,就是60個(gè)月,我們按5%計(jì)提的凈殘值是2550元,凈值是48450,現(xiàn)在折舊已經(jīng)全部提完,這個(gè)賬務(wù)是怎么處理 。這17臺(tái)空調(diào)我們每臺(tái)又賣了50塊錢,一共850塊元,求詳細(xì)的賬務(wù)處理

2024-11-29 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-29 08:52

借固定資產(chǎn)清理2550, 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)51000 借銀行存款50×17 貸固定資產(chǎn)清理50×17÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅50×17÷1.01×1% 借、營(yíng)業(yè)外支出貸、固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶4124 追問(wèn) 2024-11-29 10:14

那個(gè)固定資產(chǎn)清理,2550就是按5%計(jì)提的凈殘值率,累積折是用固定資產(chǎn)51000-2550的數(shù)字是嗎? 再一個(gè)我們這個(gè)我固定資產(chǎn)17臺(tái),賣了17臺(tái)空調(diào)的收入我是我是借:銀行存款,貸營(yíng)業(yè)收入貸應(yīng)交稅金,這樣算的,這種行不行?

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齊紅老師 解答 2024-11-29 10:16

是對(duì)的 把它放到其他業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶4124 追問(wèn) 2024-11-29 10:33

我是做了兩張憑證,第一個(gè)我是先記收入, 借:銀行存款50*17 貸:營(yíng)業(yè)收入50*17^1.01 貸:應(yīng)交增值稅 然后我第二個(gè)憑證 借:固定資產(chǎn)清2550 借:累計(jì)折舊48450 貸:固定資產(chǎn)51000, 借:營(yíng)業(yè)外支出~固定資產(chǎn)損失 2550 貸 :固定資產(chǎn)清理2550

我是做了兩張憑證,第一個(gè)我是先記收入,
     借:銀行存款50*17   
     貸:營(yíng)業(yè)收入50*17^1.01
     貸:應(yīng)交增值稅
然后我第二個(gè)憑證
    借:固定資產(chǎn)清2550
     借:累計(jì)折舊48450
      貸:固定資產(chǎn)51000,
  借:營(yíng)業(yè)外支出~固定資產(chǎn)損失
2550
    貸 :固定資產(chǎn)清理2550
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齊紅老師 解答 2024-11-29 10:36

正確的是這么做的。

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快賬用戶4124 追問(wèn) 2024-11-29 10:38

我不清楚這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出的金額2550就是固定資產(chǎn)清理2550是一個(gè)數(shù)字嗎?這個(gè)怎么理解?

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齊紅老師 解答 2024-11-29 10:39

凈資產(chǎn)清理是2550,因?yàn)樗詈笫菦](méi)有余額。

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快賬用戶4124 追問(wèn) 2024-11-29 10:40

知道了,謝謝指點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2024-11-29 10:42

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶4124 追問(wèn) 2024-11-29 10:51

老師還有一點(diǎn)不理解,按你的方法算,你最終算下來(lái)如果是固定資產(chǎn)清理是余額零,那他的營(yíng)業(yè)外支出就是1708.42,按我的方法算下來(lái),營(yíng)業(yè)外支出是2550,中間差了個(gè)841.58 這個(gè)841.58元,你是在固定資產(chǎn)清里算的,我記的是營(yíng)業(yè)收入,這中間差額怎么理解?

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齊紅老師 解答 2024-11-29 10:51

你好,因?yàn)槟阕龅氖瞧渌麡I(yè)務(wù)收入,我做的是固定資產(chǎn)清理,所以咱倆不一樣。最后的利潤(rùn)都是一樣的,你再算一下不行。

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快賬用戶4124 追問(wèn) 2024-11-29 11:01

還有就是低值易耗品報(bào)廢的話,要是有收入的話,那這個(gè)收入就不用交增值稅了?

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齊紅老師 解答 2024-11-29 11:04

好,需要繳納增值稅1%。

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快賬用戶4124 追問(wèn) 2024-11-29 11:19

我的這個(gè)低值易耗品,入賬的時(shí)候是按五五攤銷法一半計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用,一半收入低值易耗品。報(bào)費(fèi)的時(shí)候我也是一半記營(yíng)業(yè)費(fèi)用,一半記低值易耗品 舉個(gè)例子,現(xiàn)報(bào)廢1張辦公桌,原價(jià)1000元。增加入賬時(shí) 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用~物料報(bào)損500 借:低值易耗品500 貸:銀行存款:1000 報(bào)廢時(shí) 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用~物料報(bào)損500 貸:低值易耗品500 報(bào)廢時(shí)有收入買了20元 我也是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入的 借:銀行存款20 貸:營(yíng)業(yè)收入20^1.01 貸:應(yīng)交稅金~增值稅20^2.01*1% 這樣處理正確嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-29 11:22

你好可以可以這么做的

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快賬用戶4124 追問(wèn) 2024-11-29 11:26

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-29 11:26

不用客氣,工作愉快

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