扣除的是分包的工程款
建筑勞務(wù)清包工,異地跨區(qū)域施工,在外地預(yù)繳了企業(yè)所得稅,季度申報(bào)的時(shí)候預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以扣除嗎?
建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳稅款表中,建筑服務(wù)銷(xiāo)售額.、扣除金額是指什么?
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開(kāi)票了,但是1月申報(bào)期沒(méi)有時(shí)間去預(yù)繳,可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過(guò)后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
建筑公司跨區(qū)域預(yù)交增值稅按銷(xiāo)售額全額的2%預(yù)交?不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?(勞務(wù)分包沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅為材料其他)
老師,建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅能分包扣除,我們是總包方,要求專(zhuān)業(yè)分包和勞務(wù)分包分別怎么開(kāi)票呀,建筑服務(wù)*工程款和建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?這兩個(gè)是不是都可以分包扣除
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
分包的工程款開(kāi)具的發(fā)票是不是建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)
是的,一般就是勞務(wù)分包
我開(kāi)進(jìn)來(lái)的這張發(fā)票可以在預(yù)交增值稅時(shí)扣除嗎?按照哪個(gè)金額扣除
你們跟對(duì)方簽訂了分包合同,才可以,按30000
是430000才對(duì)吧?
是的,就是價(jià)稅合計(jì)金額