經(jīng)營租賃*土地租賃發(fā)票
老師,我們公司之前跟一個(gè)公司簽訂了購銷合同,款項(xiàng)也是打到這個(gè)公司,然后這個(gè)購銷業(yè)務(wù)是一個(gè)人掛靠這家公司跟我們做貿(mào)易往來,現(xiàn)在這個(gè)人收不到款,要我們提供跟這個(gè)公司的合同給他,他去打官司,這個(gè)對(duì)我們有什么影響嗎
你好,老師 我們公司是一家銷售汽車公司,本來的營業(yè)模式是供應(yīng)商給我們車,我們?cè)侔衍囐I給客戶正常打款開票,現(xiàn)在有一種情況是客戶把車款打給我們了,我們把車款也打給供應(yīng)商啦,但是我們供應(yīng)商直接按買給我們的價(jià)格直接給客戶開票了,我們現(xiàn)在該怎么做賬
老師:我們有一家小店,原來是由別人開票給總公司,總公司給他打款,他在銷售額/1.15后結(jié)算給我們,現(xiàn)在是要我們自己開票給總公司,總公司直接給我們打款,開專票,那我現(xiàn)在跟對(duì)方談費(fèi)用點(diǎn)的時(shí)候要怎樣算?
老師,我司是一般納稅人,主營研發(fā)銷售種子公司,但我們只有小部分的研發(fā)莊園,研發(fā)出來的少量種子再發(fā)到合作的種植基地大量種植產(chǎn)出,種植基地生產(chǎn)出種子后,我們?cè)倩刭徣霂?,再銷售出去。這期間,我們只給合作的種植基地提供種子和技術(shù)指導(dǎo),合作的基地提供地和肥料和人工,這種算自產(chǎn)自銷的種子嗎?如何做才算自產(chǎn)自銷呢?我們應(yīng)該和對(duì)方簽訂什么合同?怎么做賬務(wù)處理和成本歸集。
老師您好,我單位是種植高粱的專業(yè)合作社,農(nóng)業(yè)局現(xiàn)在給我們補(bǔ)上年度種植高粱的旋地補(bǔ)貼,這個(gè)怎么樣開發(fā)票了,是屬于現(xiàn)代服務(wù)還是未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目
企業(yè)在外地做了項(xiàng)目,開了外管證,這個(gè)個(gè)稅申報(bào)要怎么操作?還是要親自去到項(xiàng)目所在地稅局去開通個(gè)稅?能不能網(wǎng)上異地辦理?
屬話題:#財(cái)務(wù)軟件#收美元62066.95,扣手續(xù)費(fèi)美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初匯率7.2008,結(jié)匯是16000結(jié)匯匯率是7.17560,收美元,扣手續(xù)費(fèi),付美元,結(jié)匯,這些分錄都做完了,就這個(gè)最后調(diào)匯的分錄應(yīng)該怎么做?老師給寫一下蠟筆小新|提問時(shí)間:06/1916:56
齊紅老師好,你的電話多少啊
企業(yè)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)酒精,產(chǎn)出主產(chǎn)品酒精和副產(chǎn)品飼料。 飼料產(chǎn)品放棄免稅政策后,飼料產(chǎn)品和酒精產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的玉米進(jìn)項(xiàng)稅額都可以在投入產(chǎn)出法下核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣理解對(duì)嗎? 那酒精類產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除率按13%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,飼料產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的核定扣除率按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這樣理解對(duì)嗎?
收購玉米生產(chǎn)酒精和飼料,實(shí)行投入產(chǎn)出法核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。 那么我的飼料銷售如果放棄免稅政策,是不是飼料對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以在投入產(chǎn)出法中進(jìn)行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我飼料銷售稅率是9%,這樣我就會(huì)產(chǎn)生4%的倒掛稅率差,可以大大降低我的增值稅稅負(fù)。我這樣理解是否正確?有沒有哪個(gè)地方是理解錯(cuò)誤的?請(qǐng)老師詳細(xì)說明下
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購入工程物資價(jià)款為 500萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬元,對(duì)應(yīng)的原 購入時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬元,計(jì)稅價(jià)格為30萬元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬元。 入賬價(jià)值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個(gè)算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
老師,這樣屬于土地租賃嗎?
對(duì)的是的對(duì)的是的