可以,只是你沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
公司和個人進行勞務(wù)費用結(jié)算,對方個人是找了稅務(wù)局代開發(fā)票給公司,這樣的勞務(wù)費公司還用給他們代扣代繳個人所得稅嗎?是不是稅務(wù)局都給扣除了?
請教一下老師:開票方是個人,到稅務(wù)局代開一張原材料的普票給我們(不是勞務(wù)費),但發(fā)票備注欄里寫了"納稅人非生產(chǎn)經(jīng)營所得,由支付方代扣代繳個人所得稅",我們收票方需要給他申報代扣代繳個人所得稅嗎?
我單位支付給個人的勞務(wù)費,對方代開了發(fā)票,還需要給他代扣代繳個人所得稅嗎?
我們企業(yè)有兩筆勞務(wù)費用,對方個人上個月10月給我們開票了,但是我們還未支付此費用,預(yù)計本月支付。我們應(yīng)該是開票的次月代繳個稅,還是支付款項的次月代繳個稅呢?
老師,某個人準(zhǔn)備給我們代開勞務(wù)費發(fā)票,他代開的時候需要繳納什么稅?假如代開完發(fā)票,我們沒有及時支付勞務(wù)費,那么這張發(fā)票我們能正常入賬嗎?報個稅的時候需要給他代扣代繳個稅嗎?
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
我們只要稅前扣除,稅務(wù)就找不到我們毛病是不
你好,是的,你不稅前扣除就沒事。