你好,這個沒有發(fā)票,你要想合法真的是很難的。但是你想算稅的話倒是可以算。
老師,請問一下我們公司的產(chǎn)品由廠家代發(fā)貨給客戶的,運費我們出,這種情況下,我們要怎么操作合適?錢打給廠家的話,廠家沒辦法開運費發(fā)票
我們還沒有生產(chǎn)A產(chǎn)品。但是客戶現(xiàn)在要求開A產(chǎn)品發(fā)票。合同上簽有這個產(chǎn)品。在沒有給客戶發(fā)貨的情況下可以先給客戶開發(fā)票嗎?
老師,我們的貨,是供應(yīng)商質(zhì)量發(fā)貨給我們的客戶,然后客戶退貨了,退貨的運費是廠家代我們付了,然后廠家開了張運費發(fā)票給我們,那這個發(fā)票,我要怎么做會計科目,按理應(yīng)該和產(chǎn)品一起做成本,可是產(chǎn)品退貨了,就沒有開產(chǎn)品發(fā)票
產(chǎn)品廠家供貨給我們都沒有發(fā)票,我們的發(fā)票財務(wù)成本每個產(chǎn)品需要增加多少個稅點,我們才能合法開給客戶
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進(jìn)購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進(jìn)夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
那算稅怎么算呢
你好,你沒有發(fā)票的話,你就不能夠抵減成本,所有的金額都要交所得稅。另外再看你賣出去的時候的增值稅是多少。小規(guī)模是1%。
一般納稅人13%,
您好這樣子的你好,這樣子的話至少會有18%左右。
這個18%是怎么來的呢,有具體說明嗎
你好,就是13%的增值稅和5%的所得稅。
所得稅不是25嗎
你好,小微企業(yè)的話是5%。