你在匯算前能取得發(fā)票正常預交和申報匯算就是了,不需要調(diào)整
公司是建筑機械租賃公司,小企業(yè)會計制度,23年暫估成本20,借主營業(yè)務成本 貸 應付賬款-暫估 ,在24年5月取得發(fā)票15,匯算調(diào)增了5交企業(yè)所得稅,那5月分錄怎么寫了
24年暫估成本,25年5.31之前取得發(fā)票,那么24年第四季度預季度預交企業(yè)所得稅和25年匯算24年企業(yè)所得稅分別有什么影響?怎么調(diào)整?
老師好,請問一下24年中間企業(yè)有繳納過企業(yè)所得稅,如果匯算清繳調(diào)增之后的應納稅額是負數(shù)的話是不是就得退稅,而不能25年第一季度預繳所得稅時抵扣
老師 你好 如果25年第一季度利潤總額為正數(shù),24年利潤總額為負數(shù),在沒有做24年企業(yè)所得稅匯算清繳之前25年4月份報一季度企業(yè)所得稅的時候是不是要先預交企業(yè)所得稅款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,24年匯算清繳后,需要補繳企業(yè)所得稅,請問會計分錄怎么寫呢?對于24年賬務和25年的賬務分別有什么影響呢?
老師,供銷社收到財政補貼的農(nóng)業(yè)社會化服務項目補貼,是發(fā)給下面實際提供服務的公司或者個人的(比如水稻種植合作社),供銷社收到財政補貼給開發(fā)票(與銷售收入行為不掛鉤的財政補貼),這種發(fā)票,然后我們怎么做賬,補貼是按畝數(shù)補的,這需要交增值稅嗎?還有錢一直沒發(fā)給供銷社,項目已經(jīng)在做,收到下面的發(fā)票怎么做賬,麻煩老師詳細解答哈,謝謝!
請董老師回答? 某企業(yè)2024年的會計利潤400萬元,當年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)。“營業(yè)外支出”列支捐贈支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場售價為100萬元(不含稅價)。 要求:計算上述業(yè)務應調(diào)整的應納稅所得額。
我們是小規(guī)模 怎么查詢別的公司有沒有給我們開發(fā)票 麻煩寫的詳細點的步驟
公司法人機構在北京,社保也在北京繳納,但工程項目在昆明,外經(jīng)證已報驗,工資在昆明發(fā)放,這種情況,個稅從北京轉(zhuǎn)到昆明申報繳納,對納稅人(已有北京戶口及住房)享受北京政策有什么不利影響嗎?還是在京交個稅沒什么額外優(yōu)惠?
老師,如何做個人薪金所得稅會計相關分錄
請問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值事,借,應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅嗎?
老師好,請問盈利8萬我要交多少個稅,是怎么計算的
老師,收到對方公司增值稅專用發(fā)票37800元,實際結(jié)算付款為35280元,請問進項抵扣如何操作,可以抵扣多少?
綠植栽種是什么行業(yè),麻煩老師說一下
老師您好,現(xiàn)在可以紅沖今年5月份開的發(fā)票嘛
那25年取得了發(fā)票要怎么入賬
不需要做賬了,把發(fā)票附在支付的費用憑證后邊就行