?您好,這些都攤銷完了么12,把已攤銷的金額10紅沖 借:管理費用——租金? -10? ?貸:預付賬款 -10 借:管理費用——租金? 10? ? ?預付賬款? ?2? ?貸:預付賬款? 12?? 下月 借:管理費用——租金? 1? ?貸:預付賬款? 1
問一下,預付半年的房租,未收到發(fā)票時做賬:借:預付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費用 貸:預付賬款-房租 那發(fā)票回來怎么做賬?
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發(fā)票,我的分錄2月是借:預付賬款,貸:銀行存款,三月收到發(fā)票:借:管理費用-租賃費,應交增值稅-進項稅額,貸:預付賬款,攤銷:借:管理費用-租賃費,貸:預付賬款
請問老師,當付一年房租時,計入到長期待攤費用和預付賬款了(分錄為借:預付賬款;貸:銀行存款),現(xiàn)在已超過一年了,后面續(xù)租但沒有交房租,我每月記的借:管理費;貸:預付賬款。可以嗎?
老師,付房租后再攤銷房租,如果 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后來票時按月攤銷 借:管理費用-租賃費 貸:預付賬款,但如果這樣預付賬款就攤銷完了才能平,可以用長期待攤費用過度下嗎
像這種人力資源服務,總共要開25萬,合計開一欄還是分開幾攔開好一些?
老師,4月份開的開發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在該怎么做?
老師,請問公司的車不在公司名下,購買了交強險,請問能報銷嗎?匯算清繳要調(diào)增嗎?謝謝
老師,1-6月績效,支付給代發(fā)工資的營業(yè)部,還有一筆就是支付給員工的1-6月的績效,這個怎么做賬
一般納稅人出售二手設備需要給對方公司開發(fā)票嗎?
老師 公司購買糧油的發(fā)票可以開專票還剩普票?開專票可以抵扣嗎 需要進項轉(zhuǎn)出或視同銷售嗎?
老師,滴滴出行的發(fā)票是可以抵扣的吧?
10月份材料商給公司開的進項發(fā)票,可以抵扣9月份的增值稅稅款嗎?
老師,這個長期待攤費用為啥不可以合并呢?
老師你好,我公司在廣東省韶關市給員工買社保繳費工資寫多少?
還沒有攤銷完,就攤了3個月
謝謝老師,明白了
哦哦,好?的,祝您工作順利,生活順心