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2022年4月份退回2022年一月份繳納的增值稅以及附加稅,2022年4月本月是沒發(fā)生有增值稅,在申報(bào)表需要怎么填寫申報(bào)

2024-11-26 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-26 17:16

同學(xué)你好,2022年屬于疫情期間,稅局給直接退回后,沒有要求在增值稅申報(bào)上體現(xiàn) 只是后來,稅局通知要收時(shí),稅局就自動(dòng)收走了,

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快賬用戶5544 追問 2024-11-26 17:20

那2022年2月份稅費(fèi)延期繳納,在申報(bào)表怎么填

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齊紅老師 解答 2024-11-26 17:25

我記得當(dāng)時(shí)是,申報(bào)和 正常是一樣的, 就沒有要求延期的稅金進(jìn)行申報(bào) 后來,稅局給出通知,從2023年1月開始 ,陸續(xù)往回收 所以,2023年申報(bào)時(shí),一邊收正常申報(bào)的,一邊就直接把延期的收走了,

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齊紅老師 解答 2024-11-26 17:26

這是當(dāng)時(shí)的流水記錄, 增值稅申報(bào)表上沒有讓填寫

這是當(dāng)時(shí)的流水記錄,
增值稅申報(bào)表上沒有讓填寫
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快賬用戶5544 追問 2024-11-26 17:27

有一筆發(fā)生在所屬期2022年2月的稅費(fèi),延期到2023年一月才繳納的。2022年2月增值稅申報(bào)表怎么填

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齊紅老師 解答 2024-11-26 17:29

同學(xué)你好 2022年2月的報(bào)表,就是正常填寫的 比方說 1)銷項(xiàng)稅按照開票系統(tǒng)自動(dòng)抓取 2) 進(jìn)項(xiàng)稅按照認(rèn)證洗頭膏自動(dòng)抓取 3)得出要交稅額, 4)后續(xù)退回到賬上 5)2023年補(bǔ)交 所以,我是不是 理解錯(cuò)你的意思了

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快賬用戶5544 追問 2024-11-26 17:38

第一:2022年1月份發(fā)生一筆增值稅以及附加稅當(dāng)時(shí)申報(bào)就繳納了,后來到了2022年4月份又把2022年1月份繳納的稅退回來了。到了2022年8月又把1月的稅費(fèi)再次繳納 第二:2022年2月發(fā)生一筆增值稅以及附加,當(dāng)期沒繳納,到了2023年1月才繳納的。 問題2022年1月,2月,4月,8月以及2023年1月增值稅申報(bào)表怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-11-26 18:41

同學(xué)你好,那我沒理解錯(cuò)你的意思 因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)都已經(jīng)報(bào)過了。 所以。不用做任何處理了

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齊紅老師 解答 2024-11-26 18:43

延期的,后來又補(bǔ)的。 這些都不用做處理。 就是你的財(cái)務(wù)帳上做好登記 比方說 退回來了 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 稅局 再次繳納時(shí) 借 其他應(yīng)付款 稅局 貸 銀行存款

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快賬用戶5544 追問 2024-11-26 18:45

現(xiàn)在那個(gè)申報(bào)表數(shù)字不對(duì) 有一個(gè)留底數(shù) 那個(gè)留抵是2022年1月份的增值稅,事實(shí)是這個(gè)數(shù)是已經(jīng)繳納了的

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齊紅老師 解答 2024-11-26 18:47

是這樣的,只要你能證明 這個(gè)稅已經(jīng)交過了。 報(bào)表就讓錯(cuò)著就行,不用再申報(bào)了。

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快賬用戶5544 追問 2024-11-26 18:53

那不行吧!下次有增值稅拿這比抵扣咋辦?事實(shí)是沒有抵扣的了哦

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快賬用戶5544 追問 2024-11-26 19:06

這樣會(huì)影響下次申報(bào)數(shù)字的

這樣會(huì)影響下次申報(bào)數(shù)字的
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齊紅老師 解答 2024-11-26 19:10

你的報(bào)表上 多交為負(fù)數(shù)。 對(duì)應(yīng)的行 也顯示負(fù)數(shù), 這就說明交過了, 因此??梢院雎缘?。

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快賬用戶5544 追問 2024-11-26 19:11

不怕下次拿這筆抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-26 19:11

有時(shí)候 稅局后臺(tái)顯示數(shù)據(jù)。和我們企業(yè)端口 還存在不一樣的。 如果不放心。到稅局柜臺(tái)查一下顯示情況, 且 問一下稅局。要不要處理。

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快賬用戶5544 追問 2024-11-26 19:12

就是去預(yù)約號(hào)去前臺(tái)修改嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-26 19:15

對(duì)的,帶著身份證去

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快賬用戶5544 追問 2024-11-26 19:17

我以為我自己可以改,但又有點(diǎn)怕

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齊紅老師 解答 2024-11-26 19:18

明白了。不用怕。這都好幾年稅局沒找你。那就說明 稅局后臺(tái)顯示 沒問題的,

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齊紅老師 解答 2024-11-26 19:20

就算如果真錯(cuò)了。也不會(huì)說,財(cái)務(wù)人員要承擔(dān)刑事責(zé)任, 錯(cuò)了改正就行。少交稅了 補(bǔ)上就行, 只要不是故意的就行。 更何況你家報(bào)表也沒問題

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同學(xué)你好,2022年屬于疫情期間,稅局給直接退回后,沒有要求在增值稅申報(bào)上體現(xiàn) 只是后來,稅局通知要收時(shí),稅局就自動(dòng)收走了,
2024-11-26
增值稅的你補(bǔ)申報(bào), 然后企業(yè)所得稅的你匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他里面或是未按權(quán)責(zé)發(fā)生制這里面填寫稅收金額
2024-04-04
你好!只用填增值稅了
2023-03-10
你好;? ? 1. 沒有做收入; 那你就補(bǔ)做收入 ;然后去修改之前申報(bào)表? 補(bǔ)稅和滯納金的 ; 你現(xiàn)在是稅務(wù)局 查到你少做了收入嗎? ?
2023-01-11
同學(xué) 開具了是普票吧 填在第十行
2022-07-08
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