同學(xué)你好,2022年屬于疫情期間,稅局給直接退回后,沒有要求在增值稅申報(bào)上體現(xiàn) 只是后來,稅局通知要收時(shí),稅局就自動(dòng)收走了,
2022年4月以后小規(guī)模免增值稅,在增值稅納稅申報(bào)表里面應(yīng)該怎么填寫?填第幾行?
老師好!我是小規(guī)模季度申報(bào),2022年4至6月,只有2022年4月開了發(fā)票20萬,申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),我填在哪一行?
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票,從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表要怎么填寫?
網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報(bào)表 我就想是不是需要在2021年12月份申報(bào)表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報(bào)表里納稅調(diào)整欄填寫負(fù)數(shù) ?因?yàn)楫吘刮?022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
老師,我們上月繳納了2022年12的增值稅和附加稅,在填報(bào)2月份的納稅申報(bào)表時(shí),本月繳納稅金那欄是只填交的增值稅金額還是要把附加稅加上?
請(qǐng)問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個(gè)體戶,會(huì)開票給公司,主播需要開個(gè)體戶的對(duì)公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間是2022年1月到2025年2月,是一個(gè)經(jīng)責(zé)審計(jì),他們查出了很多問題,我們所的審計(jì)期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場,我們只需要對(duì)上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所查出的問題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計(jì)單位上級(jí)匯報(bào)?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請(qǐng)問折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會(huì)比較好?
今年通過初級(jí)考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個(gè)企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個(gè)人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價(jià)78萬,花200萬抵原值是多少?
那2022年2月份稅費(fèi)延期繳納,在申報(bào)表怎么填
我記得當(dāng)時(shí)是,申報(bào)和 正常是一樣的, 就沒有要求延期的稅金進(jìn)行申報(bào) 后來,稅局給出通知,從2023年1月開始 ,陸續(xù)往回收 所以,2023年申報(bào)時(shí),一邊收正常申報(bào)的,一邊就直接把延期的收走了,
這是當(dāng)時(shí)的流水記錄, 增值稅申報(bào)表上沒有讓填寫
有一筆發(fā)生在所屬期2022年2月的稅費(fèi),延期到2023年一月才繳納的。2022年2月增值稅申報(bào)表怎么填
同學(xué)你好 2022年2月的報(bào)表,就是正常填寫的 比方說 1)銷項(xiàng)稅按照開票系統(tǒng)自動(dòng)抓取 2) 進(jìn)項(xiàng)稅按照認(rèn)證洗頭膏自動(dòng)抓取 3)得出要交稅額, 4)后續(xù)退回到賬上 5)2023年補(bǔ)交 所以,我是不是 理解錯(cuò)你的意思了
第一:2022年1月份發(fā)生一筆增值稅以及附加稅當(dāng)時(shí)申報(bào)就繳納了,后來到了2022年4月份又把2022年1月份繳納的稅退回來了。到了2022年8月又把1月的稅費(fèi)再次繳納 第二:2022年2月發(fā)生一筆增值稅以及附加,當(dāng)期沒繳納,到了2023年1月才繳納的。 問題2022年1月,2月,4月,8月以及2023年1月增值稅申報(bào)表怎么處理
同學(xué)你好,那我沒理解錯(cuò)你的意思 因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)都已經(jīng)報(bào)過了。 所以。不用做任何處理了
延期的,后來又補(bǔ)的。 這些都不用做處理。 就是你的財(cái)務(wù)帳上做好登記 比方說 退回來了 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 稅局 再次繳納時(shí) 借 其他應(yīng)付款 稅局 貸 銀行存款
現(xiàn)在那個(gè)申報(bào)表數(shù)字不對(duì) 有一個(gè)留底數(shù) 那個(gè)留抵是2022年1月份的增值稅,事實(shí)是這個(gè)數(shù)是已經(jīng)繳納了的
是這樣的,只要你能證明 這個(gè)稅已經(jīng)交過了。 報(bào)表就讓錯(cuò)著就行,不用再申報(bào)了。
那不行吧!下次有增值稅拿這比抵扣咋辦?事實(shí)是沒有抵扣的了哦
這樣會(huì)影響下次申報(bào)數(shù)字的
你的報(bào)表上 多交為負(fù)數(shù)。 對(duì)應(yīng)的行 也顯示負(fù)數(shù), 這就說明交過了, 因此??梢院雎缘?。
不怕下次拿這筆抵扣嗎?
有時(shí)候 稅局后臺(tái)顯示數(shù)據(jù)。和我們企業(yè)端口 還存在不一樣的。 如果不放心。到稅局柜臺(tái)查一下顯示情況, 且 問一下稅局。要不要處理。
就是去預(yù)約號(hào)去前臺(tái)修改嗎?
對(duì)的,帶著身份證去
我以為我自己可以改,但又有點(diǎn)怕
明白了。不用怕。這都好幾年稅局沒找你。那就說明 稅局后臺(tái)顯示 沒問題的,
就算如果真錯(cuò)了。也不會(huì)說,財(cái)務(wù)人員要承擔(dān)刑事責(zé)任, 錯(cuò)了改正就行。少交稅了 補(bǔ)上就行, 只要不是故意的就行。 更何況你家報(bào)表也沒問題