同學(xué)你好,2022年屬于疫情期間,稅局給直接退回后,沒有要求在增值稅申報(bào)上體現(xiàn) 只是后來,稅局通知要收時(shí),稅局就自動(dòng)收走了,

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一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個(gè)錢數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實(shí)際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個(gè)公司,一個(gè)用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個(gè)公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊(cè)了一個(gè),一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個(gè)公司,10月份,又成立了一個(gè)小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個(gè)公司。實(shí)際的老板,是三個(gè)男老板,用品和汽車銷售都是一個(gè)法人,是這其中一個(gè)老板的老婆。最后成立的一個(gè)公司,找了一個(gè)法人,出納做收支日?qǐng)?bào)表,報(bào)銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個(gè)實(shí)際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票怎樣報(bào)
老師,您好,臨時(shí)工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實(shí)際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時(shí)候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),那少部分的材料費(fèi)的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個(gè)
請(qǐng)問個(gè)體工商戶開公積金多久可以貸款?


那2022年2月份稅費(fèi)延期繳納,在申報(bào)表怎么填
我記得當(dāng)時(shí)是,申報(bào)和 正常是一樣的, 就沒有要求延期的稅金進(jìn)行申報(bào) 后來,稅局給出通知,從2023年1月開始 ,陸續(xù)往回收 所以,2023年申報(bào)時(shí),一邊收正常申報(bào)的,一邊就直接把延期的收走了,
這是當(dāng)時(shí)的流水記錄, 增值稅申報(bào)表上沒有讓填寫
有一筆發(fā)生在所屬期2022年2月的稅費(fèi),延期到2023年一月才繳納的。2022年2月增值稅申報(bào)表怎么填
同學(xué)你好 2022年2月的報(bào)表,就是正常填寫的 比方說 1)銷項(xiàng)稅按照開票系統(tǒng)自動(dòng)抓取 2) 進(jìn)項(xiàng)稅按照認(rèn)證洗頭膏自動(dòng)抓取 3)得出要交稅額, 4)后續(xù)退回到賬上 5)2023年補(bǔ)交 所以,我是不是 理解錯(cuò)你的意思了
第一:2022年1月份發(fā)生一筆增值稅以及附加稅當(dāng)時(shí)申報(bào)就繳納了,后來到了2022年4月份又把2022年1月份繳納的稅退回來了。到了2022年8月又把1月的稅費(fèi)再次繳納 第二:2022年2月發(fā)生一筆增值稅以及附加,當(dāng)期沒繳納,到了2023年1月才繳納的。 問題2022年1月,2月,4月,8月以及2023年1月增值稅申報(bào)表怎么處理
同學(xué)你好,那我沒理解錯(cuò)你的意思 因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)都已經(jīng)報(bào)過了。 所以。不用做任何處理了
延期的,后來又補(bǔ)的。 這些都不用做處理。 就是你的財(cái)務(wù)帳上做好登記 比方說 退回來了 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 稅局 再次繳納時(shí) 借 其他應(yīng)付款 稅局 貸 銀行存款
現(xiàn)在那個(gè)申報(bào)表數(shù)字不對(duì) 有一個(gè)留底數(shù) 那個(gè)留抵是2022年1月份的增值稅,事實(shí)是這個(gè)數(shù)是已經(jīng)繳納了的
是這樣的,只要你能證明 這個(gè)稅已經(jīng)交過了。 報(bào)表就讓錯(cuò)著就行,不用再申報(bào)了。
那不行吧!下次有增值稅拿這比抵扣咋辦?事實(shí)是沒有抵扣的了哦
這樣會(huì)影響下次申報(bào)數(shù)字的
你的報(bào)表上 多交為負(fù)數(shù)。 對(duì)應(yīng)的行 也顯示負(fù)數(shù), 這就說明交過了, 因此??梢院雎缘?。
不怕下次拿這筆抵扣嗎?
有時(shí)候 稅局后臺(tái)顯示數(shù)據(jù)。和我們企業(yè)端口 還存在不一樣的。 如果不放心。到稅局柜臺(tái)查一下顯示情況, 且 問一下稅局。要不要處理。
就是去預(yù)約號(hào)去前臺(tái)修改嗎?
對(duì)的,帶著身份證去
我以為我自己可以改,但又有點(diǎn)怕
明白了。不用怕。這都好幾年稅局沒找你。那就說明 稅局后臺(tái)顯示 沒問題的,
就算如果真錯(cuò)了。也不會(huì)說,財(cái)務(wù)人員要承擔(dān)刑事責(zé)任, 錯(cuò)了改正就行。少交稅了 補(bǔ)上就行, 只要不是故意的就行。 更何況你家報(bào)表也沒問題