你好,這個(gè)不需要調(diào)整,是正常的。
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)十本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
我11月用了以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì),差額就是調(diào)整金額,要怎么調(diào)整,12月份申報(bào)年度財(cái)報(bào)有沒有影響
因?yàn)榘岩郧澳甓葥p益調(diào)整調(diào)到未分配利潤(rùn),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不勾稽了,需要做什么調(diào)整嗎?
沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問是這樣理解嗎?
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),調(diào)整了往年利潤(rùn),那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,是啥呢,
老師,請(qǐng)問,我由于計(jì)提加計(jì)扣除做營(yíng)業(yè)外收入,導(dǎo)致收入提前確認(rèn)了,稅局要求修改23年的報(bào)表,但我是從20年開始的,如果只修改23年的,導(dǎo)致調(diào)增所得稅了,但我不想改以前的報(bào)表,這個(gè)怎么辦,用不用修改財(cái)務(wù)報(bào)表?如果我門單位不計(jì)較調(diào)增所得稅,我不修改財(cái)務(wù)報(bào)表行不行?謝謝
老師,旅游行業(yè)小規(guī)模,未交增值稅貸方62.38,上月沒有繳費(fèi),免費(fèi)了,7月做賬補(bǔ)上,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
企業(yè)的內(nèi)賬,老板不給各個(gè)卡的明細(xì),是不是只能做成流水賬,能做借貸賬嗎
老師,我公司開發(fā)了一款電商軟件,但是研究階段和開發(fā)階段難以區(qū)分,并且項(xiàng)目剛剛上線,研究和開發(fā)階段的研發(fā)人員薪酬,折舊攤銷等支出可以全部歸入研發(fā)費(fèi)用嗎?另外同款軟件的不同平臺(tái)(安卓端和ios 端)可以合并歸集費(fèi)用嗎,還是要分別歸集研發(fā)費(fèi)用?
老師,注銷企業(yè)怎么在電子稅務(wù)局辦理?
母公司股東的卡轉(zhuǎn)進(jìn)來的 備注的投資款 對(duì)于子公司記賬 能記投資款嗎
您好! 2024年10月 把借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款 錯(cuò)錄成借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
老師,公司的辦公室是老板的房屋,因?yàn)橐恢倍紱]付過款,所以也沒做賬務(wù)處理,現(xiàn)在怎么辦呢
員工想報(bào)銷周末回家的路費(fèi)怎么通過單位報(bào)銷合理?
老師好,公司收了5萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)預(yù)收款,對(duì)方要求開普通發(fā)票,我開了不征稅的預(yù)付卡銷售,備注了預(yù)付款,這樣可以嗎?
那資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)期末減期初≠利潤(rùn)表中 凈利潤(rùn),稅務(wù)局會(huì)比對(duì)出來嗎
你好,系統(tǒng)是可以對(duì)比出來的。不過這個(gè)可以解釋,沒關(guān)系的。