建議直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,貸方應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費一應(yīng)交銷項稅嗎?
小規(guī)模需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額嗎?借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?
小規(guī)模企業(yè)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值)借方有余額是不是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)里?做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值)。最后如果是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)借方有余額表示有退稅的?然后后面收到稅費時做分錄借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)?
老師:您好!請問小規(guī)模季度末到底要不要轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額嗎?
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風險
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進項,現(xiàn)在要注銷那個公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報銷油費發(fā)票怎么規(guī)避風險
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調(diào)增。現(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
后面交稅的話先把未交增值稅這一部分平了再考慮銷項稅額是嗎?
是的,你的理解是對的。
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!