你好,是的,是月末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)。
用于生產(chǎn)產(chǎn)品 攤銷要借:制造費(fèi)用 這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到完工產(chǎn)品成本里 然后出售之后確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本 就包含無形資產(chǎn)攤銷的那部分? 所以沒出售就不影響營業(yè)利潤 還在制造費(fèi)用或產(chǎn)品成本里呢
老師,我在的公司是汽車零配件加工制造企業(yè),每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)成本。成本每個(gè)月都有完工入庫和月末在產(chǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是只結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫還是完工和在產(chǎn)都要結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝。
工業(yè)制造企業(yè),每月的人工工資需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接人工工資里面嗎?每月發(fā)生的和生產(chǎn)有關(guān)的電費(fèi),辦公費(fèi)等計(jì)入制造費(fèi)用,月底是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本?前任會計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)人工工資,只結(jié)轉(zhuǎn)了制造費(fèi)用,這樣處理對嗎?
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的制造費(fèi)用,還要將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎?
你好老師,我公司是生產(chǎn)企業(yè),這月生產(chǎn)發(fā)生了好幾萬的制造費(fèi)用,但還沒有完工產(chǎn)品來銷售,那這個(gè)月的制造費(fèi)用我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?分錄怎么做?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
那如果月末產(chǎn)品沒有完工完呢?這種怎么歸集成本好
你好,這個(gè)是按照完工百分比來確認(rèn)。
意思是如果完成了60%,那就先按60%的成本轉(zhuǎn)去庫存商品?
你好,是的,賬上是這樣子做。
那制造費(fèi)用是直接歸集凡生產(chǎn)成本嗎?
你好,是的,歸集到生產(chǎn)成本里面。
假設(shè)有幾種產(chǎn)品成本,那就是按百分比去分配制造費(fèi)用?
你好,是的,就是這樣。
好的,謝謝老師的耐心解答
你好,不用客氣的了。