你好,可以的,可以做到1月份
老師,20年3月,我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費(fèi),也不確定能不能回票。我當(dāng)時就直接進(jìn)管理費(fèi)用(借管理費(fèi)用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調(diào)增,后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費(fèi)用(借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸:現(xiàn)金)。現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
一月份報銷了去年五月餐費(fèi)234(福利費(fèi)),9月辦公用品566(辦公費(fèi)),做賬的時候做到了以前年度損益調(diào)整,那在做2022年匯算清繳的時候是只在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第二項(xiàng)扣除類調(diào)整項(xiàng)目可以嗎(圖1鉛筆部分)?財務(wù)報表不修改(財務(wù)報表利潤和企業(yè)所得稅年度申報表里的利潤總額保持一致)
老師你好,公司一般納稅人銷售煤炭,22年12月份及23年3月份采購原煤銷售的運(yùn)費(fèi)為7000多噸,總金額為42,000元,請問我入費(fèi)用的時候,22年的是入到以前年度損益調(diào)整嗎?還是合在一起直接入到銷售費(fèi)用,他們發(fā)票開在一起了,去年就1000多噸,不到1萬塊錢,今年在3萬多
老師您好我問的問題有點(diǎn)復(fù)雜,稅務(wù)局打電話要查我們2021年的賬,說有疑點(diǎn),我們報的個人經(jīng)營所得是查實(shí)征收的,2021年12份月的賬,之前的會計(jì)是按暫估的成本費(fèi)用入賬的,等到2022年1月底這筆暫估的成本發(fā)票開回來了,會計(jì)就把應(yīng)付賬款,銷售費(fèi)用返方向沖銷了,然后按照實(shí)際發(fā)票入了成本費(fèi)用,但是這筆成本費(fèi)用是不是就變成一月份的了,報稅系統(tǒng)上的成本費(fèi)用也沒有改過來,我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙蒙的
老師,我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,該筆費(fèi)用沒有在23年預(yù)提,請問現(xiàn)在我要把這個費(fèi)用做什么科目?如果是做以前年度損益調(diào)整的話,那對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以在本期抵扣正常入賬嗎,還是進(jìn)項(xiàng)稅也要做以前年度損益調(diào)整科目呢
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報,增值稅報表,只是報了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報,企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報的時候是否需要更改一季度的增值稅報表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時間是現(xiàn)在的,是否會產(chǎn)生罰款
老師,我申報個稅發(fā)現(xiàn)有個員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個個稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報可以抵稅么?來得及不 不是說得年初添加?
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財務(wù)費(fèi)用利息收入?。?/p>
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?