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請問老師,銷售商品:借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,月末怎么結轉?增值稅需要計提么

2024-11-23 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-23 09:49

一般納稅人
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費- 未交增值稅

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一般納稅人
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費- 未交增值稅
2024-11-23
你好 你當時? ?銷售100的時候 開票也是開的100出去的話? 就得按第一種來處理 。? 如果是同一個月發(fā)生的? ? 銷售出去馬上退貨 發(fā)票開的是50? 那么就可以按第二種處理??
2020-11-28
同學你好, 銷售產(chǎn)品: 借:應收賬款113 貸:主營業(yè)務收入100 應交稅費~應交增值稅~進項稅額 13——這里是銷項稅額,不是進項 銷售退貨 借:應收賬款-53 貸:主營業(yè)務收入46.9 應交稅費~應交增值稅~進項稅額6.1 ——這里也是銷項;金額都是負數(shù); 其他兩個分錄是對的;
2021-08-26
您好,您的意思是免征增值稅的對嗎?
2024-07-12
你好,銷項稅額需要結轉 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2021-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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