 
                            電子稅務(wù)局和個(gè)稅申報(bào)平臺(tái)是聯(lián)網(wǎng)的。即使不查賬,稅務(wù)機(jī)關(guān)也可通過(guò)這些平臺(tái)發(fā)現(xiàn)個(gè)稅不實(shí)申報(bào)的情況: 直接比對(duì)個(gè)稅申報(bào)平臺(tái)和電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù),檢查申報(bào)收入、扣除項(xiàng)目等是否合理。 利用金稅三期系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)分析,掃描個(gè)稅申報(bào)異常,如收入波動(dòng)、扣除超范圍等。 通過(guò)與社保、銀行等部門的數(shù)據(jù)共享,核實(shí)申報(bào)收入的真實(shí)性。 借助稅務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析個(gè)稅申報(bào),發(fā)現(xiàn)異常并處理。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,您好,我家是個(gè)個(gè)人診所。剛接到稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅申報(bào)表為0,利潤(rùn)申報(bào)表又為負(fù)1,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么修改,而且我登錄電子稅務(wù)局,查不到,稅務(wù)局的人叫我在網(wǎng)上修改??墒遣恢肋@個(gè)怎么修改。急急急
請(qǐng)問(wèn)老師,我司在2018年及2019年進(jìn)行過(guò)股權(quán)變更,未進(jìn)行個(gè)稅、印花稅申報(bào),現(xiàn)稅務(wù)局通知補(bǔ)申報(bào),但國(guó)稅網(wǎng)系統(tǒng)里沒(méi)有“待申報(bào)”提示,我是到哪里進(jìn)行申報(bào)?由受讓人申報(bào)還是轉(zhuǎn)讓人申報(bào),還是我們公司在國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)?原則上都是平價(jià)轉(zhuǎn)讓的,是不是就不涉及個(gè)稅?
我是河南企業(yè),2023年1月份開(kāi)通了社保醫(yī)保,開(kāi)通人員說(shuō)次月開(kāi)始申報(bào)醫(yī)保社保,社保也辦了Uk,我在醫(yī)保和社保服務(wù)平臺(tái)注冊(cè)了公司賬戶,人員也在平臺(tái)增加過(guò)了,都是從2月開(kāi)始繳納,社保醫(yī)保賬號(hào)和稅務(wù)局也關(guān)聯(lián)過(guò)了 申報(bào)扣款我查的應(yīng)該是在電子稅局, 社保申報(bào)頁(yè)面,可是我點(diǎn)進(jìn)去帶不出來(lái)數(shù)據(jù) 我不知道怎么回事?
老師,電子稅務(wù)局和個(gè)人所得稅申報(bào)平臺(tái)是聯(lián)網(wǎng)的?如果個(gè)稅太高,未按實(shí)際申報(bào),稅務(wù)局不通過(guò)查賬,通過(guò)網(wǎng)上各平臺(tái)可以獲的?
釘釘?shù)模赫憬悇?wù)征納溝通平臺(tái)提示我有未申報(bào)稅費(fèi),但是電子稅務(wù)局里未查到未申報(bào)稅費(fèi),一月份除了,增值稅,印花稅(營(yíng)業(yè)賬簿),企業(yè)所得稅,工會(huì)經(jīng)費(fèi),社保,個(gè)人所得稅,還有其他稅費(fèi)嗎?
 
                老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車,原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬(wàn)元,我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人,賣方是我公司,最下面是二手車市場(chǎng)名字,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開(kāi)的,5萬(wàn)元,說(shuō)是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到啊!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)刀削面,包子,水面,這些是開(kāi)什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購(gòu)貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)老師我是把這6000元做無(wú)票收入還是給對(duì)方開(kāi)張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開(kāi)普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆](méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有簽合同,也沒(méi)有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開(kāi)了張3000多元的蘋(píng)果無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?


老師,我8月份的個(gè)稅如何申報(bào)了,但是9月份,因?yàn)槔习鍥](méi)有說(shuō),是由其他公司代發(fā)的,所以9月份就0申報(bào)了,那么10月份再申報(bào)可以?
按實(shí)際的金額申報(bào)就可以 不能隨便報(bào)
老師,我們老板,自己有好幾個(gè)公司,而且每個(gè)公司都給他發(fā)工資,那么他的個(gè)人所得稅匯算清繳是不是按照他收到的各個(gè)公司的收入進(jìn)行申報(bào)繳納稅費(fèi)呢?
只有兩個(gè)公司可以報(bào)工資個(gè)稅 其他的都得報(bào)勞務(wù)個(gè)稅
這是有相關(guān)規(guī)定?是有文件?
老師,勞務(wù)費(fèi)和勞務(wù)派遣是一個(gè)概念?
我們老板有個(gè)勞務(wù)公司,給人也開(kāi)具的是1%的勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)算是勞務(wù)派遣?
是小規(guī)模的話就開(kāi)百分之一 根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》
其余的是按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)個(gè)稅?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師,按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅和工資薪金的個(gè)稅稅率表一致呢吧?
勞務(wù)報(bào)酬怎么申報(bào)個(gè)稅?
同學(xué)你好 勞務(wù)的個(gè)稅20%
老師,如果個(gè)稅8月份申報(bào)錯(cuò)誤,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了申報(bào)時(shí)間,該怎么修改呢?
同學(xué)你好 更正申報(bào)就可以