你好,你們這個(gè)是單獨(dú)核算的嗎?
我公司為全資子公司,我公司尚未成立之前,總公司為我公司項(xiàng)目啟動墊付了一部分資金,墊付費(fèi)用時(shí),開具發(fā)票名稱為總公司名稱?,F(xiàn)總公司讓我公司歸還此筆款項(xiàng)。請問老師,是否我公司需要要求總公司開具發(fā)票才能支付此筆費(fèi)用,但是總公司開不了發(fā)票怎么辦?
分公司給總公司每月支付分?jǐn)傎M(fèi),總公司需要開票嗎,如果開具,內(nèi)容是什么。謝謝老師
總公司簽的合同,分公司履行,項(xiàng)目保險(xiǎn)分公司付款,發(fā)票又是開給總公司的。這種該怎么做賬呢?老師
總公司在2021年支付的費(fèi)用,開票開了總公司的名稱,總公司沒有按時(shí)入賬,這些費(fèi)用都是用在分公司身上的,2024年分公司入賬借:管理費(fèi)用-50萬,貸:其他應(yīng)付款-總公司50萬,分公司就掛著欠總公司50萬元,那總公司應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,分公司項(xiàng)目需要總公司職稱證使用,需要每月支付總公司費(fèi)用,總公司讓打入私人賬號,又不開票給分公司,分公司該怎么做賬?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
分公司是獨(dú)立盈虧的
你好,如果獨(dú)立核算的話,可以計(jì)入管理費(fèi)用,其他支出。
沒有發(fā)票支撐哦,可以借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款?
你好,可以的。是不能稅前扣除而已,而且在稅法上本身分公司不獨(dú)立核算。
當(dāng)期稅前扣除了,是要到匯算清繳調(diào)增?
你好是的,就是這樣子操作。
感謝老師
你好,不用客氣的了。