,應(yīng)交稅費,你可以做同樣的憑證只是金額寫負數(shù)。 把主營業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整。
老師,我上一年錯記了一筆分錄正確會計分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—銷項稅我錯記成了,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入也就是說我沒有記銷項稅,主營業(yè)務(wù)記多了,要怎么調(diào)整
老師問下,去年主營業(yè)務(wù)收入少計了,今年調(diào)整的話,會計分錄怎么記
現(xiàn)在小規(guī)模 今年開始是一個點 ,我做收入的會計分錄的時候,應(yīng)該怎么做 是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,還是要借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費 主營業(yè)務(wù)收入
去年12月 份有一筆銷項稅額多記了,主營業(yè)務(wù)收入少記了今年應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入錄入憑證應(yīng)該是貸主營業(yè)務(wù)收入,記成了貸主營業(yè)務(wù)成本,所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以不修改報表嗎?涉及到所得稅稅款的,7月怎么更正分錄?借主營業(yè)務(wù)成本貸主營業(yè)務(wù)收入嗎老師?
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整,只有利潤分配...未分配利潤 可以嗎
你好,可以的,操作沒問題。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。