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老師,我們公司名下房子,抵給乙方工程款了,開發(fā)票給對方,現在怎么做會計分錄?

2024-11-20 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-20 22:06

你好,同學,可以做 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:應付賬款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 其他收益

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你好,同學,可以做 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:應付賬款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 其他收益
2024-11-20
對方把房款打給你們 然后甲方和購房人還要你們 出具一個三方抵賬協(xié)議 你們沖減甲方的應收賬款
2019-12-25
你好 房子過戶給你們了嗎??
2021-08-21
借:固定資產 貸:應收賬款
2022-01-10
同學你好 你沒有發(fā)票嗎
2022-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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