1、給原始憑證分類(lèi) 拿來(lái)的原始憑證,我們要先檢查它的后面有沒(méi)有簽字,是否合規(guī);如果是票據(jù),除了以上兩點(diǎn),還應(yīng)檢查有沒(méi)有蓋上稅務(wù)監(jiān)制章。 檢查原始憑證的以下五點(diǎn),是否符合要求: ①是否有完備的基本信息(包括付款單位名稱(chēng)、填制憑證日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額等); ②大寫(xiě)金額、小寫(xiě)金額是否一致,是否與剪口處相符; ③開(kāi)具票據(jù)單位是否簽章; ④相關(guān)人員是否簽名; ⑤金額前是否加了“¥”(人民幣符號(hào))。 2、編制會(huì)計(jì)憑證 假設(shè)我們現(xiàn)在要根據(jù)一張1000元的借條,來(lái)做記賬憑證,那么正確的步驟是:記錄日期、摘要、科目,寫(xiě)上金額,填寫(xiě)所附的原始憑證張數(shù),自查自審。 3、登記會(huì)計(jì)賬簿 憑證審核無(wú)誤后,就可以登記賬簿了。首先,按照時(shí)間順序給憑證編號(hào);然后根據(jù)記賬憑證上的科目,逐筆登記到對(duì)應(yīng)的賬簿上。 除了現(xiàn)金和銀行存款日記賬需要做到日清月結(jié)外,其他明細(xì)賬只要每個(gè)月結(jié)一次就可以了。 我們不論是記賬還是做憑證,都要保證字體工整;斜著寫(xiě)數(shù)字金額,而且不要寫(xiě)滿格,最好留出二分之一的格子,防止寫(xiě)錯(cuò)了沒(méi)地方改。 4、記賬憑證匯總 匯總的順序是:按照憑證上的編號(hào),把順序排好;開(kāi)始做丁字賬,根據(jù)憑證上的科目逐個(gè)抄寫(xiě);最后合計(jì),比較借方總合計(jì)數(shù)和貸方總合計(jì)數(shù),如果相等,就說(shuō)明賬平了。 5、登記總賬 記賬憑證試算平衡后,我們就可以登記總賬了。有些新手會(huì)計(jì)混淆了總賬和明細(xì)賬。在明細(xì)賬上,是一行借方、一行貸方,而在總賬上,借貸兩方都在一行上。
您好,我們是個(gè)體工商戶,6月18號(hào)突然接到稅務(wù)局通知,說(shuō)4月份開(kāi)始就改為查賬征收了,沒(méi)有建賬薄怎么辦,也不知道該怎么做賬!
公司成立有兩三年了,屬于個(gè)體工商戶,之前一直是核定征收不用做賬,現(xiàn)在改成查賬征收了,從這個(gè)月開(kāi)始做賬要把之前的賬補(bǔ)齊嗎?
老師,我們是個(gè)體戶,23年是屬于核定征收,所以沒(méi)有做賬分錄這些憑證,24年1月開(kāi)始為查賬征收了,那么,我開(kāi)始從24年建賬開(kāi)始錄數(shù)據(jù)是嗎?無(wú)需從23年記賬錄分錄這些吧?
個(gè)體工商戶,以前核定征收一直沒(méi)有建賬,現(xiàn)在改成查賬征收了要怎么建賬呢?第一筆業(yè)務(wù)怎么做?
定期定額的個(gè)體工商戶需要做賬嗎?怎么查看自己屬于查賬征收還是核定征收呢?
在利潤(rùn)表中,如果應(yīng)付賬款有1000借方,500貸方。和1200借方,700貸方。得到的最終值是否一樣。
老師我們賣(mài)圖書(shū)的,電商。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率怎么算。還有什么周轉(zhuǎn)率。算周轉(zhuǎn)率有什么作用呢。
老師麻煩問(wèn)一下我們單位有時(shí)候會(huì)雇傭2個(gè)臨時(shí)工(一年有1-2次),一位是退休的,一位是在別的單位繳的社保,那我給他們報(bào)工資繳個(gè)稅可以嗎
求利潤(rùn)表中管理費(fèi)用的計(jì)算公式。
第六題,為什么固定制造費(fèi)用不計(jì)入產(chǎn)品成本,它不是專(zhuān)屬成本嗎?
產(chǎn)成品10萬(wàn)出庫(kù)了5萬(wàn),在庫(kù)有5萬(wàn),該怎樣記賬? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn),貸庫(kù)存商品5萬(wàn),在庫(kù)的5萬(wàn),怎樣呈現(xiàn)出來(lái)?是不是自動(dòng)歸集到資產(chǎn)負(fù)債表里面了?
新接的小公司,給了一個(gè)公積金賬戶,說(shuō)把公積金繳了,公積金是不在公積金管理中心繳納
信用卡轉(zhuǎn)公司戶可以嗎?是借款
研發(fā)加計(jì)扣除明細(xì)表中年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)是填賬上研發(fā)費(fèi)用合計(jì)數(shù)嗎?
老師,銀行的代扣的短信服務(wù)費(fèi),開(kāi)戶費(fèi),還有網(wǎng)銀費(fèi),這些我都可以寫(xiě)在管理費(fèi)用—辦公費(fèi)里面嗎?
老師。我是問(wèn)應(yīng)對(duì)方法。對(duì)方?jīng)]有網(wǎng)銀。是要去拉單子嗎????
明白了,是的要拉單子。 同時(shí),他有開(kāi)發(fā)票吧,看看發(fā)票存根,如果有流水臺(tái)賬這樣都要綜合來(lái)看。拉單子,只能看到銀行流水,具體花的什么錢(qián),得靠其他資料來(lái)弄。
就是發(fā)票和流水對(duì)應(yīng)的錢(qián)。一致就行
是的,就是這個(gè)意思了。。