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老師,建安公司交的工會(huì)經(jīng)費(fèi),每個(gè)月工會(huì)還會(huì)返款,這就導(dǎo)致了應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目有貸方金額,咋辦呢?我看有的財(cái)務(wù)把返款單獨(dú)進(jìn)到其他應(yīng)付款里了!這個(gè)應(yīng)該怎么操作呢?

2024-11-20 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-20 12:04

其實(shí)這個(gè)應(yīng)該轉(zhuǎn)沖減管理費(fèi)用或者計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶8483 追問 2024-11-20 12:41

計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入不得交所得稅

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齊紅老師 解答 2024-11-20 13:30

你好其實(shí)你沖減管理費(fèi)用的性質(zhì)也是一樣啊,因?yàn)槟銢]有承擔(dān)這筆錢。所以交所得稅是正常的呀。

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快賬用戶8483 追問 2024-11-20 13:35

那這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)太不合理了,如果不交,也就不用返了,就沒有差額了

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齊紅老師 解答 2024-11-20 13:35

你好,沒有差額的話也是一樣啊,你也是要交稅呀。

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齊紅老師 解答 2024-11-20 13:35

最終這個(gè)結(jié)果是不變的。

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快賬用戶8483 追問 2024-11-20 13:38

是不是得把這個(gè)余額沖平?不能掛著?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 13:38

你好是的,是需要結(jié)平

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快賬用戶8483 追問 2024-11-20 17:10

老師,公司在一個(gè)推土機(jī)公司,貸款買的推土機(jī),每次付款多少,就給開多少錢發(fā)票,我公司應(yīng)該如何做賬?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 17:34

你好,這個(gè)你可以借固定資產(chǎn)貸,銀行存款,長(zhǎng)期應(yīng)付款, 然后每次拿到發(fā)票的時(shí)候,借,長(zhǎng)期應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款。

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快賬用戶8483 追問 2024-11-20 17:36

固定資產(chǎn)按照不含稅的全部金額入賬?然后下個(gè)月就可以提折舊嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 17:37

你好,是的,就是這樣子操作。

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其實(shí)這個(gè)應(yīng)該轉(zhuǎn)沖減管理費(fèi)用或者計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。
2024-11-20
您好,原交給老公司的分錄沖回,重新在新公司補(bǔ)做分錄即可
2023-05-13
同學(xué)你好,建議都填寫負(fù)數(shù)處理吧。
2021-11-29
同學(xué)你好,如果這個(gè)不需要還回去,做本年利潤(rùn)
2021-07-27
不可以的,沒有發(fā)放,就是在應(yīng)付職工薪酬里面掛著就行。
2024-03-22
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