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老師,請問下,原本我們電費(fèi)收入借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項, 現(xiàn)在多收了點客戶錢, 需要退回, 怎么做分錄

2024-11-18 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-18 09:09

同學(xué)您好,退回的分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款

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快賬用戶9942 追問 2024-11-18 09:17

明白了,沖掉就行

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齊紅老師 解答 2024-11-18 09:24

是的,按照差額沖掉

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同學(xué)您好,退回的分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款
2024-11-18
退款時,分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)收入 300 貸:銀行存款 295 財務(wù)費(fèi)用 5 差額 5 元計入財務(wù)費(fèi)用,因為手續(xù)費(fèi)沒退回,相當(dāng)于損失,和銷售時手續(xù)費(fèi)支出的性質(zhì)一致。
2024-12-09
您好,是的,是這個意思的。借方是庫存商品
2022-07-09
你好 你只是做了沖收入的分錄。 你錢收到了 款項不退給客戶嗎?
2020-09-22
你好,這個運(yùn)費(fèi)已包含在主營業(yè)務(wù)收入里面了嗎?如果包含了的話,借銀行存款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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