你好,可以的呀,可以勾選認(rèn)證抵扣。
老師,我這月的進(jìn)項(xiàng)票多,不需要全認(rèn)證吧,不認(rèn)證的就做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證了抵扣不完的做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對嗎,事先得算好在做憑證嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證做在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目可以嗎?還是必須做在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2022年11月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做入待抵扣,不認(rèn)證,2023年,在認(rèn)證,賬務(wù)待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,可以嗎
老師,如果9月的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣并生成統(tǒng)計類寶表了,可現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還要增加3張進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣的憑證,請問要不要把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣撤銷,還是直接做認(rèn)證抵扣?
公司9月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9500,10月銷項(xiàng)稅是3800,請問我現(xiàn)在可以認(rèn)證抵扣嗎?
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素洠〈_認(rèn)收貨!
個人現(xiàn)在代開的房租發(fā)票,不用交稅嗎?
老師,我單位酒店,有客戶開票,錢匯入,無實(shí)際業(yè)務(wù),我給入留存可以嗎?
老師你好,可以私信你嗎
老師好,請問應(yīng)付賬款余額比較多可以用其他應(yīng)付款沖嗎?之前代辦把公司一些零碎買的東西開了發(fā)票的都做了應(yīng)付賬款,其實(shí)應(yīng)該都是法人或者員工微信買了直接開的發(fā)票
老師,個體工商戶,公戶的錢轉(zhuǎn)到老板私人卡有問題嗎
8個月抵扣了一個業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,9月才發(fā)現(xiàn),用不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
個人回家的車票費(fèi)記入福利費(fèi)是不是還得交個稅
樸老師,商貿(mào)企業(yè),去年的報關(guān)單不退稅了,我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,報稅怎么申報?
老師您好我們公司承包給個人施工管網(wǎng)按裝,個人給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
那10月份就不用繳稅了吧?
9500是一張發(fā)票
你好,是的,這樣可以不用交稅。
我上個月沒抵扣,繳了1030的稅,怎么處理啊
你好,這個沒關(guān)系啊你上個月借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
發(fā)票業(yè)務(wù)昨天我申請抵扣了兩筆267.13元,今天再抵扣一筆9500元的,怎么抵扣不了呢?
你好,你已經(jīng)勾選提交了嗎
對,已經(jīng)提交了
你好,你都已經(jīng)報過了,就不能夠再去補(bǔ)。
我把增值稅申報已經(jīng)作廢了
你好,你已經(jīng)申報過了,就不能夠再去改了。
那怎么辦?這個月還要繳稅嗎?
你好是的是需要先交稅
那繳稅后怎么處理?
你好這個不用怎么處理啊,你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個月才能理解。
你現(xiàn)在勾選的這一部分是到下個月才能抵扣
我的意思是現(xiàn)在繳了稅款不就多交了嗎
你好,這個沒有多交啊,因?yàn)槟悻F(xiàn)在還是按照你已經(jīng)勾選的部分來的。只是你已經(jīng)申報過了,申報過之后再勾選的就不能算在當(dāng)月。
但是還是顯示需要繳稅3100多呢
請老師盡快回復(fù)一下
你好,你勾選的這個不算在當(dāng)月,所以當(dāng)月要繳稅了