關(guān)鍵是要看什么用途?
老師好,請(qǐng)問單位購(gòu)買比如10個(gè)鍋送禮,這個(gè)是記到福利費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?如果記福利費(fèi)是不是要讓員工合并薪資計(jì)稅,記業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是需要計(jì)算個(gè)稅嗎?
老師,請(qǐng)問一下新成立的公司購(gòu)買的辦公費(fèi)計(jì)入辦公費(fèi)還是開辦費(fèi),餐費(fèi)計(jì)入開辦費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是職工福利費(fèi)
老師,公司年會(huì)購(gòu)買的酒水入福利費(fèi)嗎,還是招待費(fèi)
公司每月都會(huì)買一些零食和糖果放在前臺(tái),員工也可以吃,也是為了接待人員這種計(jì)入福利費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師,公司買的糖果要計(jì)入福利費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師,請(qǐng)問下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
老師請(qǐng)問一般納稅人以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為注冊(cè)資本如何入賬,知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估價(jià)為300萬
關(guān)于出口退稅。問題一:合同價(jià)格是兩部分,產(chǎn)品價(jià)格+空運(yùn)費(fèi)。實(shí)際執(zhí)行價(jià)格是產(chǎn)品價(jià)格+海運(yùn)費(fèi)費(fèi)。請(qǐng)問報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)我需要寫哪個(gè)價(jià)格?怎么樣才不會(huì)影響出口退稅。問題二報(bào)關(guān)單給寫了一美金得運(yùn)費(fèi),是否影響出口退稅?已經(jīng)生成的報(bào)關(guān)單可以再修改嗎?問題三:出口退稅怎么樣才是標(biāo)準(zhǔn)的,具體稅務(wù)會(huì)審核哪些要求
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權(quán)出資,比如當(dāng)時(shí)探礦權(quán)評(píng)估價(jià)10500元,10000元計(jì)入實(shí)收資本,剩余500元沒有放到資本公積,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬是借:無形資產(chǎn)10000 貸:實(shí)收資本,時(shí)隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計(jì)入資本公積,所以又做了借:無形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請(qǐng)問這個(gè)資本公積在所有者權(quán)益變動(dòng)表中該放在哪里?另外還有一個(gè)問題,這個(gè)探礦權(quán)當(dāng)時(shí)出資入賬當(dāng)月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開始停止攤銷。因?yàn)楝F(xiàn)在處于基建期,沒有產(chǎn)量,還想問這500元是否要考慮自當(dāng)時(shí)無形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個(gè)我一直不懂,請(qǐng)能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
公司員工自己吃的也有,招待客戶的也有
那么分別計(jì)入福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)
收到,謝謝老師哈,老師,還有個(gè)問題,加油站積分兌換贈(zèng)品,需要做視同銷售嗎?
那個(gè)贈(zèng)品在發(fā)票里邊體現(xiàn)折扣就不視同銷售
沒有提現(xiàn)折扣,視同銷售是增值稅視同銷售還是所得稅視同銷售呢?
增值稅和所得稅都要視同銷售的
哪些情況下是需要做增值稅視同銷售?哪些情況下是需要做所得稅視同銷售呢
你開了發(fā)票就不用視同銷售,沒開票就要視同銷售