你好,同學,需要通過應付職工薪酬核算。
您好,老師。在公司做兼職會計,一個月工資1200月。做工資薪金,掛管理費用可以嗎。計提 借:管理費用貸:應付職工薪酬 -工資 下月發(fā)放 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
老師,計提1月工資借管理費用—管理人員工資貸應付職工薪酬 發(fā)放時:借應付職工薪酬帶其他應付款(先欠著不付)2、可以直接借管理費用—工資貸其他應付款,這樣可以嗎?
請問一下,計提工資的時候是:借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放的時候:借應付職工薪酬 貸銀行存款,那如果不計提每個月算好后直接發(fā)放是不是可以直接借應付職工薪酬 貸銀行存款啊?
發(fā)放工資時直接做借 費用 貸 銀行存款 ,忘記計提了,現(xiàn)在補計提的話是借 應付職工薪酬 貸 應付職工薪酬 嗎?
員工預支工資時,一般情況先借:其他應收款-某某,貸,銀行存款,計提時:借:管理費用,貸:應付職工薪酬 可不可以預支工資,直接:借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 這樣做分錄可以嗎
@樸老師,我們參加國外展會,因為領導去不了,讓他國外的一個朋友去參加了,一共4天,給他支付了4天的薪酬,請問涉及到的稅費和如何支付這筆費用能夠合理避稅?需要簽訂什么合同?一共支付了8000元,報銷單就只有機票只有2000元,剩下6000沒有發(fā)票老師怎么處理?
老師,控股股東損害小股東利益的行為有哪些呀?
老師請教一下,少申報幾個人個稅,申報企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用又是按實際工資填報的工資一欄,稅務說兩個數(shù)據(jù)不一致,我改如何做調(diào)整?如果調(diào)增,將會產(chǎn)生很多稅費?
老師,同一個企業(yè)不同人群發(fā)薪日能不一致么
如果國企子公司公務車無償贈送給母公司會計科目怎么做賬
老師,用友增加科目時,系統(tǒng)自動把應交增值稅額下沉到應交稅費/應交增值稅額-進項稅額科目里年初余額和貸方余額,現(xiàn)在想把這余額轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-未交增值稅里,怎么調(diào)整分錄
場地臨時租賃能開6%的現(xiàn)代服務費嗎
利息發(fā)票代開,是先收到利息再去開,還是先開票再收利息
老師 開電承用的 保證金 賬戶加那里 其他貨幣資金還是 銀行一起
老師,現(xiàn)代代服務都有什么?