您好,用4200*0.8*0.2=672,這樣算就可以了
老師,勞務(wù)報(bào)酬5800元,應(yīng)交多少個(gè)稅
老師,請問假如勞務(wù)報(bào)酬5000元,應(yīng)交多少個(gè)稅,勞務(wù)報(bào)酬4000元應(yīng)交多少個(gè)稅
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅少于4000元,申報(bào)個(gè)稅是直接交800元?
老師,個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬10萬元交個(gè)稅是多少?
老師我申報(bào)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬4200元,應(yīng)該交多少個(gè)稅,是672元還是840元
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
當(dāng)時(shí)開來發(fā)票4200元,分錄怎么做,我扣下個(gè)稅付給她的
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工
老師是這樣,借管理費(fèi)用-勞務(wù)4200貸:其他應(yīng)付款-xx4200代扣個(gè)稅分錄 借:其他應(yīng)付款xx672貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅672,支付勞務(wù)費(fèi)分錄 借:其他應(yīng)付款xx3528貸:銀行存款3528
可以的,這樣做沒有問題
這個(gè)不用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬吧,是開的垃圾清運(yùn)費(fèi)
不用,直接用銀行存 款就可以