對(duì)是這樣的。 其實(shí)就算在月度一直沒(méi)有填,年度匯算清繳時(shí)填了也是可以扣稅的。
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司某員工今年申報(bào)了一項(xiàng)贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)附加扣除,一月扣除的費(fèi)用是一千,那現(xiàn)在申報(bào)二月份的個(gè)稅時(shí),這個(gè)贍養(yǎng)老人的附加扣除是繼續(xù)填報(bào)一千還是兩千?三月份是三千,四月份是四千……每月累加,是這樣嗎?
老師,關(guān)于專項(xiàng)附加扣除,我有個(gè)疑問(wèn)。員工如果在個(gè)稅app填寫專項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時(shí)員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫,由我來(lái)錄入信息,那專項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個(gè)思路呢???
老師,關(guān)于專項(xiàng)附加扣除,我有個(gè)疑問(wèn)。員工如果在個(gè)稅app填寫專項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時(shí)員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫,由我來(lái)錄入信息,那專項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個(gè)思路呢???
尊敬的老師,您好!我公司之前工人月工資很低,月工資是4000元,所以只在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中,填入了養(yǎng)老、醫(yī)療等附加扣除,沒(méi)有填入每個(gè)職工的專項(xiàng)附加扣除,就在今年2023年月工資提高了,如果不填入專項(xiàng)附加扣除,就有可能產(chǎn)生繳納個(gè)稅,所以,從今年1月計(jì)劃填入專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)老師,專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)的政策的條件和標(biāo)準(zhǔn),從哪兒查看一下,可以告訴我一下嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師:個(gè)稅的專項(xiàng)附加,可以年終一起抵扣扣除嗎? 就比如說(shuō):我1月的工資申報(bào)是沒(méi)有填了專項(xiàng)附近,又預(yù)繳稅金,2月的時(shí)候,填了專項(xiàng)附加了,可以合并一月的工資總額一起抵扣嗎?謝謝
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義啊?增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理