既然你已經(jīng)在自然人扣繳端將手機號碼修改過來了,一般情況下不會有太大風險。下個月申報時數(shù)據(jù)會正確顯示。 不過,為了保險起見,你可以留存好修改記錄的相關截圖等證據(jù),以備稅務部門可能的詢問。通常只要及時糾正錯誤,稅務部門也會認可這種事后修正的操作。
你好,我想請問一下,就是我剛剛在試聽了一下這個個稅報稅的一個系統(tǒng),它一點那個專項附加那個方向,包括子女教育啊,繼續(xù)教育啊等等這一類行,他一點就會有相應人員的這些信息出來,這些信息是前期員工已經(jīng)在APP上錄入了,還是怎么樣的才會有這些信息,然后我財務再通過員工提交的這些信息,再把它添加到這個個稅系統(tǒng),是這樣子嗎?如果這個員工沒有添加,沒有自己在APP里面填寫,那公司是不是要去搜集他這些信息?
幫一個員工在自然人系統(tǒng)專項附加扣除信息采集上弄了贍養(yǎng)老人每個月2000扣除金額,報送成功了。但報正常工資薪金所得的時候,這個員工5300工資,還是要扣9塊錢個稅顯示,是什么原因?是要員工個人手機上下載個人所得稅APP自己填才有用么?
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務局仍然顯示修改刪除之前的申報信息,因為員工要辦一個業(yè)務,需要自然人電子稅務局沒有申報收入信息,這邊自然人電子稅務局還顯示之前的收入。我也去稅務局了,稅務局也表示手機端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務局400電話我也打了,他們也說沒辦法?,F(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務局和手機App申報信息同步。稅務局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個員工申報信息了。
老師您好,我想問下就是申報人員工資有專項附加扣除,如果對方在手機上自己填的,我剛在報稅系統(tǒng)改了下改不了,他選擇的扣款方式是人員自行申報,然后我的系統(tǒng)上也不顯示他的專項信息,老師這樣的話是不是就是產(chǎn)生稅款我企業(yè)直接扣除,如果不超過6萬,最后個稅匯算清繳的時候給他退回,老師您看下我理解的合適不
公司個稅申報1~4月的申報表在上個月底已經(jīng)做了變更,原有的11人刪減了4人,1~4月申報人員是7人。這個月我在自然人扣繳端做個稅申報提交的時候系統(tǒng)提示有四人的信息未填寫,這四人就是公司刪減的四人,請老師指導一下我需要怎么處理操作提交這個月的個稅申報呀?提示的這四人我應該怎么處理?
稅局讓補交去年的所得稅額,怎么操作,改報表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報表時有個減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務賬上顯示還是貸方應付職工薪酬,但是電子稅務局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務內(nèi)有會務報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設計業(yè)務的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?