你好,這個(gè)一般是在下個(gè)季度,也就是下一年一季度。
老師,我們公司是去年9月1日變?yōu)橐话慵{稅人,按道理我們公司2019年9月1日到2020年8月31日連續(xù)12個(gè)月未超過(guò)500萬(wàn)可以再申請(qǐng)變?yōu)樾∫?guī)模,我們?nèi)绻旁路萑ド暾?qǐng)小規(guī)模,小規(guī)模生效時(shí)間是10月,我們想九月份就生效小規(guī)模,所以我們?cè)?月份20號(hào)左右提交申請(qǐng)變?yōu)樾∫?guī)模,稅務(wù)局會(huì)認(rèn)可這個(gè)時(shí)間提交申請(qǐng)成為小規(guī)模嗎
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時(shí)為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項(xiàng)2萬(wàn)元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),于6月份開(kāi)出了專票票。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),應(yīng)該放在哪個(gè)月份做為營(yíng)業(yè)收入納稅申報(bào)?如若是在4月份申報(bào),則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報(bào),則按一般納稅人需繳納稅款。但款項(xiàng)是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的,發(fā)票卻是在6月份開(kāi)出,請(qǐng)問(wèn)怎么操作才是合規(guī)的?
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下 小規(guī)模納稅人企業(yè),月15萬(wàn),季度45萬(wàn)免稅收收入 如果我們企業(yè)是10月成立的公司,在12月的時(shí)候有50萬(wàn)收入,是只免稅45萬(wàn),剩下的5萬(wàn)要按1%繳稅嗎? 如果是去年就成立的公司,一整年就在12月的時(shí)候有50萬(wàn)的收入,是按年180萬(wàn)免稅,不用繳稅,還是按季度45萬(wàn),交5萬(wàn)的稅呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司目前是小規(guī)模納稅人,如果到今年12月底連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票額超過(guò)500萬(wàn),是從今年12月份就升為一般納稅人,還是從明年1月份開(kāi)始升一般納稅人?第四季度所得稅如何申報(bào)?2021年當(dāng)年所得稅匯算清繳按小規(guī)模核定征收?還是按一般納稅人查賬征收?謝謝
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,有總公司和分公司,原來(lái)分公司是獨(dú)立公司核算所得稅,今年12月份剛申請(qǐng)備案,作為非獨(dú)立公司處理,與總公司一起匯算清繳所得稅,請(qǐng)問(wèn)因一三季度都是獨(dú)立核算所得稅,第4季度就變成合并所得稅了,這樣產(chǎn)生的差額是什么樣?有沒(méi)有相關(guān)的報(bào)表學(xué)習(xí)?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對(duì)嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對(duì)嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,稅務(wù)申報(bào),更正和作廢,有什么區(qū)別,哪個(gè)沒(méi)有痕跡
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,我想問(wèn)下,員工的工資,應(yīng)付職工薪酬貸方20萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)了15萬(wàn),應(yīng)付職工薪酬借方,15萬(wàn),那5萬(wàn),匯算之前付不出來(lái),那做匯算的時(shí)候,是不是要調(diào)增5萬(wàn)呢,實(shí)際工資只能稅前扣除15萬(wàn),是這樣么
老師,收培訓(xùn)費(fèi)專票需要注意什么?
小規(guī)模公司開(kāi)女貞樹(shù),稅率應(yīng)該怎么寫?
老師,建筑施工企業(yè)開(kāi)票,建筑服務(wù)*人工費(fèi),要不要做外管證?
25年的期初數(shù)改了,25年的每個(gè)月是不是都要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益