10月份你們退回護(hù)理費(fèi)時(shí),可以做以下會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 1200元 貸:銀行存款 1200元 這樣處理能反映出你們退回款項(xiàng)給個(gè)人的情況。11月份再開具負(fù)數(shù)發(fā)票來調(diào)整收入時(shí),相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理將依據(jù)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票來做調(diào)整。
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長期待攤費(fèi)用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元(會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費(fèi)4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會(huì)計(jì)分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務(wù)收入4362元,本來應(yīng)該只給他開具7-9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的,但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實(shí)際應(yīng)該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
你好老師,我之前預(yù)付了9、10、11月的房租費(fèi)給房東,每月8293元,共24879元當(dāng)時(shí)記了借:預(yù)付賬款24879元,貸銀行存款。現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開了共4個(gè)月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我一月份才記這筆發(fā)票的賬,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票我要如何記賬?
請問一下:剛?cè)肼氁患夜?,之前的老?huì)計(jì)做的會(huì)計(jì)分錄是下面這樣,請問是對的嗎? 6月10日銀行收到客戶打款10元(含稅),7月5日開銷項(xiàng)發(fā)票10元(含稅),然后老會(huì)計(jì)6月份她做的賬是: 借:銀行存款10元,貸:應(yīng)收賬款10元, 重點(diǎn)來了同時(shí)確認(rèn)收入:借應(yīng)收賬款10元,貸:主營業(yè)務(wù)收入10元。然后到了7月份的時(shí)候,開的發(fā)票不需要確認(rèn)收入,他說6月份的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)收入了,按照銀行流水來確認(rèn)收入,不是按照開票來確認(rèn)收入,他說這是公司的內(nèi)賬,應(yīng)該按照銀行流水為準(zhǔn)。請問這樣子是正確的嗎?
老師,我是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)10月份退1200元老人的護(hù)理費(fèi),當(dāng)時(shí)沒開負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票11月份開后能附在10月份做賬嗎?
請問老師,序時(shí)賬的借貸方是不是應(yīng)該與科目余額表的借貸方是一致?
老師,公司給管理層員工開了酒店房間放松修心還有茶點(diǎn)招待,然后酒店給我公司開了旅游服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做分錄?
內(nèi)賬和外賬做法有何區(qū)別
老師,麻煩把工資薪金和附加扣除的表格發(fā)下
第一季度的但是沒有打流水,沒有記,現(xiàn)在要怎么處理
老師,離異了,子女判給對方,做個(gè)人申報(bào),子女教育抵扣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在把我們一個(gè)車子以62萬元的價(jià)格賣給了個(gè)人,要怎么開票
寫增值稅期末留抵稅額退稅的說明有沒有模板?
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當(dāng)時(shí)沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
建筑類獨(dú)立核算的分公司,負(fù)責(zé)的項(xiàng)目已經(jīng)完成,發(fā)票開出,缺工程項(xiàng)目中安裝的機(jī)械+安裝的發(fā)票,按合同約定九月份對方才會(huì)開給我們,工程驗(yàn)收是在去年的12月底,今年在第一季度工程發(fā)票已經(jīng)開完,這尾款機(jī)械+安裝的未收到并在第一季度暫估的成本費(fèi),現(xiàn)在是要等對方開票放到第一季度的憑證里面嗎?
為什么是應(yīng)收賬款?
老師,為什么是借應(yīng)收賬款那?