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老師,我公司本月進(jìn)貨,下個月會根據(jù)進(jìn)貨情況給返利,這個返利不開票,直接抵減貨款,應(yīng)該怎么做賬?返利做到進(jìn)貨這個月還是做到下個月

2024-11-13 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-13 14:15

你好,其實(shí)正規(guī)的做法是應(yīng)該開紅字發(fā)票來返利,要么你就開帶折扣的發(fā)票。

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快賬用戶1625 追問 2024-11-13 14:37

我這種情況應(yīng)該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-11-13 14:37

你好你進(jìn)貨的時候,你按照折扣后的金額入庫存商品就好了。

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快賬用戶1625 追問 2024-11-13 14:38

但我們不知道確切的返利金額啊,如果完不成任務(wù)就沒有這個返利

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齊紅老師 解答 2024-11-13 14:39

你好,你可以等確定了金額再調(diào)

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快賬用戶1625 追問 2024-11-13 14:41

確定返利金額再調(diào)所有商品的成本嗎?會不會影響已經(jīng)銷售出去的商品成本?

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齊紅老師 解答 2024-11-13 14:42

你好,這個確實(shí)是會影響的。

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快賬用戶1625 追問 2024-11-13 14:44

那怎么處理比較好?

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齊紅老師 解答 2024-11-13 14:45

你好,到時候你確認(rèn)了返利再調(diào)是沒問題的呀。

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快賬用戶1625 追問 2024-11-13 14:47

上個月已經(jīng)按未返利金額銷售出去了,確認(rèn)收入了,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-11-13 14:48

你好,你下個月會開紅字發(fā)票嗎?

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你好,其實(shí)正規(guī)的做法是應(yīng)該開紅字發(fā)票來返利,要么你就開帶折扣的發(fā)票。
2024-11-13
借銷售費(fèi)用,貸預(yù)收賬款, 貨物給對方了之后借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-02-02
您好,沖減 借:應(yīng)付賬款 5,000 借:主營業(yè)務(wù)成本 -5,000 這個分錄的前提是貨賣出了,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本了。簡化處理
2025-02-23
你好,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
2020-09-02
同學(xué),你好 做賬的時候,按照發(fā)票最后的金額來做賬
2021-09-17
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