同學(xué) ,你好 對(duì),對(duì)應(yīng)的報(bào)表都要更正
你好,員工需要補(bǔ)繳去年10到11月份社保,但社保部門要此員工的自然人扣繳端工資申報(bào)表,公司忘記給員工申報(bào)10-11月份工資了,稅務(wù)局說(shuō)可以去大廳申報(bào)更正個(gè)人所得稅申報(bào)表,但比如給員工10和11月各申報(bào)3000,去年個(gè)人匯算和企業(yè)匯算清繳需要改嗎?可以做到今年的賬里面嗎?該怎么辦呢?
老師,我還是想問(wèn)一下代扣代繳個(gè)人所得稅,工資部分。有一期申報(bào)錯(cuò)誤,是2021年的。然后這個(gè)月員工都自行按照正確的數(shù)據(jù)辦理了匯算清繳。那我還要去稅局更正申報(bào)嗎
在嗎,2021工資都計(jì)提,1到10月份工資個(gè)稅未申報(bào),4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個(gè)稅申報(bào),工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒(méi)有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
殘保金申報(bào)低于1000了,被要求更正申報(bào),因?yàn)闃I(yè)務(wù)很少,報(bào)的工資低,更正申報(bào)殘保金需要更正申報(bào)去年的個(gè)人所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,還是只把殘保金里面的數(shù)據(jù)改了就可以了,但是殘保金表的金額是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上年年工資總額填列的應(yīng)該則么辦呢
請(qǐng)問(wèn)去年為員工代扣申報(bào)個(gè)人所得稅,其中兩個(gè)月數(shù)字有誤少算了一萬(wàn)六千多,現(xiàn)在更正申報(bào)了,電子稅務(wù)局顯示需要補(bǔ)交稅一千多元。更正后的金額在員工手機(jī)上的個(gè)人所得稅app上也更正過(guò)來(lái)了,但是員工匯算清繳時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況,這是為什么呢?
我公司給客戶的贊助費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這情況下是不是直接入費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增?
老師好:請(qǐng)問(wèn)一下我23年和24年的車船稅都沒(méi)有入賬,今年該怎么處理?
一張專票開具金額是530,實(shí)際支付金額是512,稅率9%進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,多余的金額要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,具體怎么做呢
老師好,為什么會(huì)員登錄不了電腦學(xué)堂官網(wǎng)呢?
老師經(jīng)營(yíng)所得稅怎么算
公司名下買了二手車輛、車款公司賬戶轉(zhuǎn)賬、賣家不提供發(fā)票,怎么辦?合同可以嗎
老師,這個(gè)紅字怎么做啊,
調(diào)整以前年度的費(fèi)用 怎么調(diào)整呀,想省點(diǎn)滯納金報(bào)在當(dāng)期
老師,想請(qǐng)教關(guān)于盤點(diǎn)事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開始盤點(diǎn)水泥的,所以2月盤虧5600噸,水泥盤虧盈今年2月開始計(jì)入管理費(fèi)用的,但這3月盤虧那么多水泥,記管理費(fèi)用都120幾萬(wàn)元了,對(duì)今年利潤(rùn)影響很大,本來(lái)今年利潤(rùn)是賺的,現(xiàn)在因?yàn)?月盤虧那么多導(dǎo)致利潤(rùn)表是虧的,該怎么處理好呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶用的私人銀行卡采購(gòu)貨物,不是法人名下的銀行卡,這做法有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果有風(fēng)險(xiǎn)前期需要做些什么準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)稅務(wù)
個(gè)稅更正應(yīng)該不影響利潤(rùn)表,進(jìn)而不用更正所得稅申報(bào)表吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的