你好!發(fā)現(xiàn)商品名稱錯(cuò)誤需要沖紅重開的情況下,供應(yīng)商會給你一張負(fù)數(shù)的沖紅發(fā)票和一張正確信息的正數(shù)發(fā)票。你可以在本月賬務(wù)處理中,使用這一正一負(fù)的發(fā)票進(jìn)行沖調(diào),確保賬目準(zhǔn)確。不需要替換之前的憑證,只需在相應(yīng)的會計(jì)期間處理這兩張新發(fā)票即可。
請問,我公司是一般納稅人12月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,之前一般納稅人期間給客戶開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,現(xiàn)在要沖紅重開,我還能按13%開負(fù)數(shù)發(fā)票,按13%開正數(shù)發(fā)票嗎?
老師,我問你一個(gè)問題,要是我發(fā)票給開錯(cuò)了,是上個(gè)月的,對方入賬了,我又把發(fā)票聯(lián)要回來沖紅了,給開了正確的發(fā)票,需要把沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票跟正確的發(fā)票都給對方嗎?
我想問一下,之前給客戶開了張電子普通發(fā)票錯(cuò)了,我現(xiàn)在又給客戶開了張負(fù)數(shù)的普通電子發(fā)票,又開了張正數(shù)的普通電子發(fā)票,那么我現(xiàn)在需要把這張負(fù)數(shù)的發(fā)票和正數(shù)的一起發(fā)給他,還是只發(fā)正數(shù)的不發(fā)負(fù)數(shù)的?
物業(yè)給我們開的發(fā)票是去年12月的,開錯(cuò)了1月給我們重開胯年了,需要給我們紅沖的發(fā)票嗎,目前就給我們寄來一張正確的正數(shù)發(fā)票
老師,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù),現(xiàn)在收到正確的發(fā)票,紅沖去年那筆業(yè)務(wù),再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發(fā)票,之前后面還有其他憑證,需要復(fù)印過來嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎