你好,嗯,你要調到二三年的話,你就得要更正二三年的匯算清繳。你做收入還需要交增值稅和滯納金。

老師 我司是賣機臺的,22年11月份簽的合同,準備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機臺的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業(yè)務收入和成本,這個成本是暫估的,因為我們還沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時候 是不是要把成本調減,收入調減,那憑證需要做借:“以前年度損益調整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時候再做調增主營業(yè)務收入,調增主營業(yè)務成本
請問老師,一般納稅人12月進貨2萬,確定本月到不了發(fā)票,做分錄:借庫存商品2萬 貸應付帳款2萬;本月已銷售,做分錄:借銀行存款2萬,貸主營業(yè)務收入 1.77萬,應交稅費-應交增值稅 0.23萬;同時結轉成本:做分錄:借主營業(yè)務成本 2萬,貸庫存商品2萬,在24年匯算清繳的時候,還需要調增應納稅所得額2萬嗎?24年1月發(fā)票到了,又如何做帳?
老師,公司上個月已經做過匯算清繳并繳稅7000元,四月份收到勞務費發(fā)票56萬元,這個56萬的業(yè)務是發(fā)生在23年,只不過是在今年4月取得發(fā)票并于本月支付完成,然后財務主管把這個56萬的發(fā)票做在23年12月份的成本里,這樣23年的成本不就增加了56萬,又在納稅調增里其他項調增56萬,那就是不影響我的利潤,這個操作是為什么呢,為什么又萬調增56呢
老師,公司上個月已經做過匯算清繳并繳稅7000元,四月份收到勞務費發(fā)票56萬元,這個56萬的業(yè)務是發(fā)生在23年,只不過是在今年4月取得發(fā)票并于本月支付完成,然后財務主管把這個56萬的發(fā)票做在23年12月份的成本里,這樣23年的成本不就增加了56萬,又在納稅調增里其他項調增56萬,那就是不影響我的利潤,這個操作是為什么呢,為什么又萬調增56呢
老師,公司上個月已經做過匯算清繳并繳稅7000元,四月份收到勞務費發(fā)票56萬元,這個56萬的業(yè)務是發(fā)生在23年,只不過是在今年4月取得發(fā)票并于本月支付完成,然后財務主管把這個56萬的發(fā)票做在23年12月份的成本里,這樣23年的成本不就增加了56萬,又在納稅調增里其他項調增56萬,那就是不影響我的利潤,這個操作是為什么呢,為什么又萬調增56呢
老師好!我成人本科。要寫論文。我選的是本量利在某企業(yè)的應用。想請教老師,能否發(fā)我一個有內容的模板,我借用。
門源縣初期是11.75億
找樸老師解決問題,麻煩明天答復一下,謝! 1、客戶要求我們供應商生產企業(yè)要做出口退稅,請問是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負2.91計算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開肯定不太可能,如果在進項票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請問這個成本賬應該怎么算,麻煩建議一下
沒有稅費支付記錄,海關繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
比如借,應收賬款貸,以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅。
老師,帳是不是不用到23年去調整,做在今年本月就可以嗎
你好,是的。做到本月就行了
老師,本月收到發(fā)票怎么做收入和成本分錄?
你好,比如借,應收賬款貸,以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅。