對(duì)的,根據(jù)我國(guó)個(gè)人所得稅法規(guī)定,勞務(wù)報(bào)酬所得每次不超過800元的免征個(gè)人所得稅。所以,如果你的勞務(wù)報(bào)酬剛好是800元,那么就不需要繳納個(gè)人所得稅了。
老師好,建筑公司用的點(diǎn)工,按工人工資還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,如果按勞務(wù)報(bào)酬,就要交20%的個(gè)稅,這個(gè)對(duì)于農(nóng)民工而言不太現(xiàn)實(shí)吧,有的點(diǎn)工會(huì)做好幾天,那金額自然會(huì)有1-2k的可能,按勞務(wù)報(bào)酬就超標(biāo)了,那要是按工人工資的話,簽訂臨時(shí)勞動(dòng)合同?如果不超過800,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),是不是還需要開票?
老師,勞務(wù)報(bào)酬 如果一個(gè)月五千,分五次一次800提 是不是就不用交個(gè)稅啊
。老師問下就是勞務(wù)報(bào)酬不是單次不超過800元是免稅的嘛,然后比如確實(shí)一個(gè)月服務(wù)了好多次,每次不超過800、但是一個(gè)月結(jié)算下來就超過800,那應(yīng)該是免稅不免稅
老師,如果給員工簽勞務(wù)合同,是不是就得按勞務(wù)報(bào)酬報(bào)個(gè)稅,不能走工資薪金了
老師,如果勞務(wù)報(bào)酬剛好是800是不是就不用交個(gè)稅了?
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開租賃費(fèi)稅率是1%嗎
老師您好,個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人收到13%增值稅專票可以入帳嗎?會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
個(gè)人出租房屋需要繳納什么稅?
老師,想問一下如果每個(gè)月工資是10000元,不想交個(gè)稅,我應(yīng)該怎么做工資條呢
老師,我們是一家保健品公司,在拼多多網(wǎng)店銷售。商品總價(jià)205.54元,店鋪優(yōu)惠折扣20元,平臺(tái)優(yōu)惠折扣18.55元,用戶實(shí)付款166.99元,商家實(shí)收金額185.54元。我們應(yīng)該怎么做賬
請(qǐng)問,勞務(wù)派遣公司,開的差額征收那個(gè)發(fā)票,代扣代繳工資那一部分,可以不計(jì)入收入嗎?如果不計(jì)入收入就和開票的金額不匹配了。對(duì)嗎?
老師好,液壓油開發(fā)票商品和服務(wù)分類選擇哪一類
之前跨年的,收到一筆發(fā)票計(jì)的借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其實(shí)不是管理費(fèi),我應(yīng)該怎么改
老師,開具監(jiān)理費(fèi)發(fā)票可以只備注項(xiàng)目名稱么
那是不是也得申報(bào)呢?
如果你的勞務(wù)報(bào)酬收入免稅,一般情況下無需單獨(dú)申報(bào)。但是,如果你有其他收入或者是稅務(wù)局有特別要求,可能還是需要進(jìn)行申報(bào)。建議了解具體的稅務(wù)規(guī)定。
這個(gè)錢是外請(qǐng)專家講課的費(fèi)用,這個(gè)需要對(duì)方提供發(fā)票嗎?
是的,如果是支付給外請(qǐng)專家的講課費(fèi)用,通常需要對(duì)方提供相應(yīng)的發(fā)票,以便作為企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷及稅務(wù)處理的憑證。這樣有助于企業(yè)合規(guī)管理及后續(xù)的會(huì)計(jì)賬目核算。
如果對(duì)方不提供發(fā)票怎么辦呢?
如果對(duì)方不提供發(fā)票,企業(yè)將無法正常抵扣該筆費(fèi)用的稅額,也可能影響財(cái)務(wù)報(bào)賬和審計(jì)合規(guī)性。建議在合同中明確規(guī)定提供發(fā)票的要求,或者尋找可以提供完整發(fā)票的合作伙伴。