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老師好,一般納稅人簡易計稅在24年6月份的時候開具了一筆不含稅收入,當時是按簡易計稅3%,但是今天稅務(wù)局打電話說這筆不含稅收入不能享受簡易計稅,要按一般計稅銷售貨物13%來交稅,要補這中間的10%,但是前面已經(jīng)按3%來繳納稅款了,如果現(xiàn)在補的話,那收入不是重復(fù)了嗎?

2024-11-12 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-12 14:27

同學,你好 你要更正6月份的申報表,按照13%申報

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快賬用戶4813 追問 2024-11-12 14:56

那我收入就多了

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齊紅老師 解答 2024-11-12 14:57

同學,你好 不含稅收入沒有變呀

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快賬用戶4813 追問 2024-11-12 14:59

變了,比如6月份不含稅收入100萬,這100萬在簡易計稅這欄填寫的,但是只有30萬不能享受簡易計稅,補這30萬的,那么這30萬就要在一般計稅這欄填寫,這樣收入就多了

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齊紅老師 解答 2024-11-12 15:00

同學,你好 一般計稅填30萬,簡易計稅填70萬

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同學,你好 你要更正6月份的申報表,按照13%申報
2024-11-12
第一個對的,是的,是這么做的。第二個,如果你收到的是專票,在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選就可以了。
2024-03-07
同學你好 你們這個收到進項發(fā)票要轉(zhuǎn)出到成本
2024-03-07
你好 36個月內(nèi)是不能變更的; 36個月后可以變更的
2021-08-26
你好;? 你賬上就按照你 申報表的數(shù)據(jù) 一樣的來做哈 ; 意思是 一般納稅人后;? 你是按照1%的稅額反推 3%的稅率來計算嗎? ?
2023-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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