你好,請問你們用這個(gè)花名冊做什么用

老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個(gè)上游單位的3萬欠款,連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢?
?請問老師,公司員工報(bào)支外幣費(fèi)用時(shí),需要提供哪些資料?現(xiàn)在我們就是計(jì)劃怎么將這個(gè)新企業(yè)的所有的原材料,在產(chǎn)品,固定資產(chǎn)的處理,企業(yè)處于停工狀態(tài),就想著要怎么操作最為合理,其他兩位股東只有一位投了100,另外一個(gè)沒有投,兩位股東都沒有在,只有大股東一直在注入資金維持經(jīng)營,而且他是法人,已經(jīng)投入 了500,現(xiàn)在大股東擔(dān)心后期各種糾紛,所以要撤股將現(xiàn)有的資產(chǎn)低價(jià)全部轉(zhuǎn)讓他名下的另外一家企業(yè),回收他自己投入的資金。就是這種轉(zhuǎn)入到他名下另外一家企業(yè)的轉(zhuǎn)讓銷售原材料在產(chǎn)品和固定資產(chǎn)都是相對比較低的價(jià)格來處理的,請問這個(gè)有什么潛在的風(fēng)險(xiǎn)嗎,就是固定資產(chǎn)打算折價(jià)10萬元轉(zhuǎn)出,原價(jià)是200多萬的固定資產(chǎn),原材料和生產(chǎn)的產(chǎn)品也是價(jià)格適當(dāng)?shù)忘c(diǎn)或者平價(jià)轉(zhuǎn)出這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎老師
老師們好,我們是去年注冊的個(gè)體工商戶,小規(guī)模。匯算清繳的利潤總額是4萬,沒有調(diào)增和調(diào)減。也沒有不許扣除的項(xiàng)目。但是發(fā)現(xiàn)業(yè)主在其他單位有綜合所得2萬,那匯算清繳填表的那個(gè)個(gè)人費(fèi)用可以扣除還能填6萬嗎?另外業(yè)主是自己交的養(yǎng)老和醫(yī)保,沒有以個(gè)體戶名字去辦理社保,專項(xiàng)扣除可以扣除自己繳納的養(yǎng)老和醫(yī)保嗎?
各位稅局領(lǐng)導(dǎo),您們好,我司是會務(wù)服務(wù)企業(yè)(可以理解為客戶開會,我們負(fù)責(zé)搭建場地布置等),承接的會議在深圳市內(nèi)各個(gè)地方(有時(shí)也會去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動結(jié)束還需要過去撤回設(shè)備,員工就餐時(shí)間不定,我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)給員工補(bǔ)餐費(fèi)(只有出去搭建撤場才有,不出去沒有),想請問這是否符合誤餐補(bǔ)助范疇,計(jì)入差旅費(fèi),不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報(bào)銷單明細(xì),-會載明日期,地點(diǎn)報(bào)銷多少錢 圖片是稅局回復(fù),請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發(fā)票根據(jù)原始憑證入賬呢
郭老師,花名冊可以自己加減員工嗎,在哪個(gè)位置處理
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


客戶去打印的用人單位勞動用工花名冊,這數(shù)據(jù)哪里傳送過去的,是根據(jù)社保還是個(gè)稅
根據(jù)員工簽訂的勞動合同書?
我自己要打印花名冊在哪里打
勞動用工備案有系統(tǒng)的話,一般是在用工備案系統(tǒng)打印
下次不接我的,回答的什么,簡單的問題搞這么復(fù)雜
通過社保官網(wǎng)打印 1.社保專管員登錄社保官網(wǎng),需使用密鑰或密碼進(jìn)行登錄。 1.在社保官網(wǎng)主頁點(diǎn)擊“社保申報(bào)”。 1.接著點(diǎn)擊查詢下面的“員工花名冊查詢”。 1.頁面顯示出來后,社保專管員可以直接將花名冊導(dǎo)出,并進(jìn)行打印。