同學(xué)你好 社保里的嗎

老師,單位員工以前從來沒有填過個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,第一次填,是他自己填還是登單位賬號統(tǒng)一填? 單位不交社保,可以扣嗎?可以填專項(xiàng)附加扣除嗎? 我看合理規(guī)避個(gè)稅,工資表發(fā)的金額,可以直接減去員工誤餐補(bǔ)助費(fèi)后,在填嗎?
老師,單位申報(bào)個(gè)稅時(shí),必須要更新其他專項(xiàng)附加扣除嗎?如果員工在自己手機(jī)APP錄了,是不是單位也可以不用更新他的數(shù)據(jù)。
老師,員工專項(xiàng)附加扣除換公司了,人員信息采集已報(bào)送成功,員工自己在個(gè)稅app上改單位,我再點(diǎn)下載更新就可以了嗎?在什么情況下用遷入上年數(shù)據(jù)?
您好,老師!我們公司有個(gè)員工自己離職,可為了能多領(lǐng)失業(yè)金,讓公司做社保減員時(shí)說是公司解雇她的,老板也同意了!社保減員時(shí)選用人單位裁員或單位解除合同,會(huì)有補(bǔ)償員工工資的風(fēng)險(xiǎn)嗎?剛才老師您說讓簽協(xié)議,可員工已離職不在公司了,這種情況怎么處理呢?
老師,員工出差,乘坐飛機(jī),發(fā)票開了他自己的名字,單位可以作為費(fèi)用給他報(bào)銷處理嗎?
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


是的,勞動(dòng)局打印出來的
勞動(dòng)局里打印出來的得去勞動(dòng)局刪除 自己不能刪除
勞動(dòng)局也是根據(jù)我們報(bào)的數(shù)據(jù)來填的不是嗎,我們要在哪減
你們要減員就是社保和個(gè)稅系統(tǒng)里
我自己要打印花名冊在哪里打
你們自己做一個(gè)員工花名冊就可以呀