你好!你的分錄處理是正確的。在會計處理中,因違規(guī)被罰款確實應(yīng)該借記“營業(yè)外支出-罰款”,貸記“銀行存款-工商銀行”。這樣的處理反映了公司資金的流出以及非經(jīng)營性質(zhì)的支出。
我們公司在銀行貸款用于支付工程款,我做的會計分錄是借銀行存款貸長期借款,借在建工程貸銀行存款,這樣做正確嗎?由于這筆貸款是總公司統(tǒng)一安排,另外十幾家分公司也都分別貸了款,并且利息是由總公司一并承擔(dān),所以我們每月會收到總公司轉(zhuǎn)來的十幾萬用于支付利息,收到這十幾萬和支付這十幾萬的利息時如何做會計分錄?
老師,你好,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計。我公司用公賬付尿素款12000元。用公賬付車輛檢測費3200元。這兩個分錄是這樣做嗎? 摘要:付尿素款′ 借:應(yīng)付賬款12000 貸:銀行存款12000 借:主營業(yè)務(wù)成本一尿素12000 貸:應(yīng)付賬款12000 摘要:付檢測費 借:應(yīng)付賬款3200 貸:銀行存款3200 借:主營業(yè)務(wù)成本3200 貸:應(yīng)付賬款3200
老師,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計,我公司有一個公賬,一個私賬,私賬和個人沒有關(guān)聯(lián)的。就是公司沒有正規(guī)發(fā)票要支付的零星支出。我公司發(fā)生這筆業(yè)務(wù)。公司出納從私賬里轉(zhuǎn)30000元進(jìn)入公賬。分錄會寫: 借:銀行存款30000 貸:庫存現(xiàn)金30000 老師,摘要里怎么寫?
老師,我運輸公司買了商鋪在裝修,5月份發(fā)生了一些費用,購買鋼筋17480元,勞務(wù)費39000元。一共46480元用公賬支付了。也開了發(fā)票。分錄可以這樣寫嗎? 借:在建工程——建筑工程46480 貸:銀行存款——工行46480 還是要把鋼筋款和勞務(wù)費分開寫?
老師,我運輸有限公司買了一批尿素12000元,款己付,發(fā)票也到了,沒有倉庫的,直接領(lǐng)用了。我可以這樣寫分錄嗎? 借:應(yīng)付賬款一一江西領(lǐng)高公司12000 貸:銀行存款一一建設(shè)銀行12000 收到專票亻 借:主營業(yè)務(wù)成本一一尿素款12000 貸:應(yīng)付賬款一一江西領(lǐng)高公司12000
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
好,明白了,謝謝老師!
不客氣!有其他財務(wù)問題也可以隨時問我,很樂意幫助你!